收到對方13%的進(jìn)項票,可以抵對方13%的稅。
老師,我們是一般納稅人,稅率是6%,對方開給我們的進(jìn)項發(fā)票是13%,請問抵扣進(jìn)項稅時是按13%抵扣還是6%抵扣?
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項發(fā)票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進(jìn)項13%可以抵扣嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人,開出的票是9%,如果收到對方13%的進(jìn)項票,我們是可以抵對方13%的稅嗎?
老師,我們是建筑公司一般納稅人開出的票都是建筑服務(wù)-工程服務(wù),如果對方給我們開過來也是工程服務(wù)的票,我們可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人建筑公司,我們我對方開了9個點的普通發(fā)票,供應(yīng)商給我的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣稅額嗎?
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利。請五星好評!
老師,我們有個項目要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計稅,單合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?
老師,我們有個項目要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,但是我們是一般納稅人一般計稅,但合同里面已填明我們只做工和提供少許材料,其余材料由建設(shè)單位提供,那我們是可以開嗎?重要材料都由建設(shè)單位提供
一題一問,請重新提問。新問題,若接著在原來問題提問,對老師來說,按一個問題統(tǒng)計結(jié)算。