同學你好,不需要,按實際支付記賬就可以。
老師您好,我們是純外貿(mào)企業(yè),根據(jù)出口確認單做賬時,有保費和海運費,計入銷售費用,這里的保費和海運費金額,需要與我們貨代給我們開的海運費和港雜費發(fā)票金額核對嗎?
出口貨物,海運費是客戶給我們,我們在付給海運公司 ??蛻舾督o我們的那部分海運費怎么做賬務處理 ?需要確認收入嗎?我們付給客戶時做為費用,開發(fā)票走運費?報關單顯示成交方式C&F,總金額里 一部分是貨款 一部分是海運費 。但發(fā)票的金額只是貨款部分
老師,你好。我們外貿(mào)公司付給貨代海運和港雜費用,賬單是一起出,一筆支付,開票的時候是代理經(jīng)紀費,代理海運費。那我入賬憑證是 借 其他應付款 海運費 銷售費用 運輸費 貸 銀行存款 后面付上賬單 這樣可以嗎?
老師你好,請問,純外貿(mào)企業(yè),年底時,沒有和貨代的對賬單,怎么核對海運費和港雜費進項發(fā)票有多少沒開票?可以根據(jù)出口報關單上的海運費核對嗎?但是實際發(fā)生的海運費港雜費和報關單上不一樣哦。這個問題怎么解決?
外貿(mào)出口企業(yè),管理員首次下企業(yè)核查,說我的報關單是FOB價,為什么國際運輸發(fā)票里明細含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關單的貨品金額就含了海運費一起報關出去了?,F(xiàn)在這個問題,怎么處理比較好呢
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應收賬款+期末應收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
但是,我看根據(jù)銷售部提供的出口銷售確認單,會計做的分錄是這樣的:
這里的保費和海運費是報關單上的金額,請問老師,到時候結轉(zhuǎn)損益時,是用這個銷售費用結轉(zhuǎn),還是給貨代付款的銷售費用結轉(zhuǎn)?
同學你好,你同事是用運費和保費沖減總的貨值來記錄這筆業(yè)務。后期等支付的時候,還要調(diào)平。報關單上的運費和保費都是整數(shù),不是準確數(shù)。
老師,也就是說,先用這個記錄主營業(yè)務收入,后續(xù)要以實際支付的運費來調(diào)整主營業(yè)務收入,然后結轉(zhuǎn)損益?
同學你好,先記錄主營業(yè)收入有記錄運費和保費,實際支付保費和運費時,就把運費和保費調(diào)平,不用去調(diào)主營業(yè)務收入。
老師,您好,麻煩老師能做個分錄例子嗎?怎么把運費和保費調(diào)平?學員比較愚鈍,麻煩老師指導下哈
同學你好,比如你同事做的那份會計分錄,海運費:-68399.24。 比如實際支付的金額是68340。 會計分錄: 借:管理費用-海運費 69399.24 貸:銀行存款?68340 ? ? ?財務費用-匯兌損益(59.24=68399.24-38340)
老師您好,請問只能用匯兌損益科目調(diào)平嗎?
同學你好,涉及到外匯,一般都是用這個會計科目。