您好,剛才的提問的內(nèi)容是?
老師不好意思打擾了,能回答一下我剛剛的問題嗎?
我要微微老師回答剛剛的提問
我要提問剛剛解答的老師要怎么發(fā)起提問
剛剛的問題還沒有問完,麻煩郭老師回答。 看看我填寫的對(duì)不對(duì)
老師,剛剛問的這個(gè)問題,結(jié)束了提問。請(qǐng)老師您接著幫我回答一下。
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我按你剛剛的數(shù)字套進(jìn)去稅負(fù)怎么有小數(shù)點(diǎn)
四舍五入呢,沒有那么精準(zhǔn)的呢。也不需要那么精準(zhǔn)呢
老師,還有就是為什么銷項(xiàng)稅是乘百分之9,為什么不除以1.09
這里的收入是不含稅的收入呢
老師,意思是算出來的收入是不含稅的收入,4430萬是含稅收入還是不含稅啊
4430萬是不含稅收入呢
老師,那我們到底能開多少發(fā)票,是含稅收入還是不含稅收入
不含稅收入是4430萬,含稅收入=不含稅*1.09呢
那就是可以開4800多萬的銷項(xiàng)
是的,您的理解是正確的呢
其他人算的我們能開3900多萬,她沒有考慮稅負(fù),他們除以0.09,再除進(jìn)項(xiàng)稅額0.13,對(duì)不對(duì)老師
不明白這樣算是什么原理呢
老師我就是不知道這樣是怎么算的
如果是按照稅負(fù)1%,按照我教您的方法計(jì)算就好
謝謝老師的耐心解釋
老師,那我計(jì)算進(jìn)項(xiàng)需要好多發(fā)票是不是那個(gè)收入都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)稅率也是含稅的還是不含稅的
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
老師,麻煩再問問,那個(gè)銷項(xiàng)稅額能不能算成含稅收入,就是在銷項(xiàng)稅額那一欄除個(gè)1.09
可以的呢,把公式設(shè)置好就OK?