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我要微微老師回答剛剛的提問

2020-12-21 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-21 14:03

您好,剛才的提問的內(nèi)容是?

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:04

老師,我按你剛剛的數(shù)字套進(jìn)去稅負(fù)怎么有小數(shù)點(diǎn)

老師,我按你剛剛的數(shù)字套進(jìn)去稅負(fù)怎么有小數(shù)點(diǎn)
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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:07

四舍五入呢,沒有那么精準(zhǔn)的呢。也不需要那么精準(zhǔn)呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:09

老師,還有就是為什么銷項(xiàng)稅是乘百分之9,為什么不除以1.09

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:11

這里的收入是不含稅的收入呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:13

老師,意思是算出來的收入是不含稅的收入,4430萬是含稅收入還是不含稅啊

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:13

4430萬是不含稅收入呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:15

老師,那我們到底能開多少發(fā)票,是含稅收入還是不含稅收入

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:16

不含稅收入是4430萬,含稅收入=不含稅*1.09呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:17

那就是可以開4800多萬的銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:19

是的,您的理解是正確的呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:35

其他人算的我們能開3900多萬,她沒有考慮稅負(fù),他們除以0.09,再除進(jìn)項(xiàng)稅額0.13,對(duì)不對(duì)老師

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:38

不明白這樣算是什么原理呢

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:38

老師我就是不知道這樣是怎么算的

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:40

如果是按照稅負(fù)1%,按照我教您的方法計(jì)算就好

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:41

謝謝老師的耐心解釋

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:43

老師,那我計(jì)算進(jìn)項(xiàng)需要好多發(fā)票是不是那個(gè)收入都是不含稅收入,進(jìn)項(xiàng)稅率也是含稅的還是不含稅的

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:43

?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。

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快賬用戶3668 追問 2020-12-21 14:47

老師,麻煩再問問,那個(gè)銷項(xiàng)稅額能不能算成含稅收入,就是在銷項(xiàng)稅額那一欄除個(gè)1.09

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:48

可以的呢,把公式設(shè)置好就OK?

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您好,剛才的提問的內(nèi)容是?
2020-12-21
您好,同學(xué),應(yīng)該是這樣子的,具體咨詢**的老師哦
2023-04-03
你好。你可以在提問的時(shí)候?qū)懸幌滦枰唧w哪位老師來回答的
2021-03-20
企業(yè)辦理稅務(wù)登記時(shí)候稅務(wù)局會(huì)給一張A4紙,有密碼的
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小微企業(yè)所得稅征收方法如下: 1、對(duì)于年應(yīng)納稅所得額在20萬元及以下的企業(yè),征收方法為:年應(yīng)交企業(yè)所得稅額=年應(yīng)納稅所得額*10%,應(yīng)交企業(yè)所得稅額=200000*10%=20000(元); 2、對(duì)于年應(yīng)納稅所得額在20-30萬元的企業(yè),征收算方法為:應(yīng)交企業(yè)所得稅額=年應(yīng)納稅所得額*17.5%,應(yīng)交企業(yè)所得稅額=200001*17.5%=35000.18(元)。 基本計(jì)算公式為:應(yīng)交企業(yè)所得稅額=年應(yīng)納稅所得額*9/12*20%+年應(yīng)納稅所得額*3/12*50%*20%=年應(yīng)納稅所得額*17.5%。
2022-05-08
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