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公司員工出差外地的飛機票能報銷嗎?這個報銷的話是怎么做分錄呢

2020-12-21 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-21 11:50

你好, 公司員工出差外地的飛機票能報銷 借:管理費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 11:55

這個飛機票有進項稅的嗎?怎么我都看不到稅額在哪里啊

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齊紅老師 解答 2020-12-21 12:01

取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%)?

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 12:14

那么這些報銷飛機票的錢不是要給公司員工的嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 12:27

是的呢,需要支付給員工的呢

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 12:33

那么怎么支付給員工呢?這分錄又怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-21 12:38

借:管理費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 14:16

這個電子客票行程單的進項稅是可以抵扣的是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:17

這個電子客票行程單的進項稅是可以抵扣

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 14:20

那么是小規(guī)模納稅人的呢,這個分錄又怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:20

借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 14:26

但是員工報銷不是要轉給員工的名下嗎?也用銀行存款嗎?還是用其他應付款

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:26

你不是直接用銀行給員工支付報銷了嗎

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 14:27

借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款-XX員工名字 是這樣子對嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:29

這個不需要的呢,直接按照我的分錄來做就OK 了

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 14:31

那么這個差旅費是不需要計入員工工資里繳納個稅的吧

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齊紅老師 解答 2020-12-21 14:31

這個是不需要繳納個稅的呢

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快賬用戶3489 追問 2020-12-21 15:21

那么這些費用可以稅前扣除的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 15:23

這些費用可以稅前扣除的

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你好, 公司員工出差外地的飛機票能報銷 借:管理費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
2020-12-21
你好,可以報銷的呢,可以
2021-09-22
同學你好 用行程單飛機票就可以抵扣進項 可以稅前扣除 不用開發(fā)票
2024-04-25
您好,員工出差飛機票以個人信息的行程單報銷,飛機票不能開專票。
2024-04-25
員工出差的飛機票是個人抬頭公司可以報銷
2023-02-02
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