你好, 公司員工出差外地的飛機票能報銷 借:管理費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
公司員工出差外地的飛機票能報銷嗎?這個報銷的話是怎么做分錄呢
差旅費中的飛機票,有非員工的報銷機票費,非員工是公司請去幫忙的,這樣的機票費可以直接報銷嗎
請問員工出差的飛機票是個人抬頭公司可以報銷么
老師,不是公司的員工,為公司出差報銷的飛機票,能抵扣進項稅額嗎?
老師員工坐飛機出差報銷飛機票是用個人信息的行程來報,還是開增值稅普票發(fā)票(公司還是個人抬頭的發(fā)票)來報呢 飛機票能開專票嗎
財務報表怎么知道是真是假
您好,想咨詢下:針對規(guī)定第二點,這里第三方所持股份,是求和超過25%;還是說,每一方都必須超過25%。比如圖片中兩種情況,a與b 都是關聯(lián)方嗎?
一般納稅人的稅種稅率是多少
老師有現(xiàn)金日記賬表格, 求和公式怎么計算呢?
報表審計的概念及適用對象?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照獎金和發(fā)工資,老師可以講一下計算過程嗎?謝謝
個體工商戶增值稅季度申報未開票價稅合計320,000元申報增值稅的時候應該怎樣填列報表數(shù)據(jù)?增值稅申報流程先說的詳細一些
公司給員工繳納的社保費共計1491.1元,其中公司承擔部分1058.64元,個人承擔部分432.46元。請問老師,計入管理費用的金額是1491.1元?還是1058.64元?
老師,是這什么意思,是我的表格有人其他的數(shù)據(jù)。這個他怎么做的呢?他的目的有可能是什么??
老師,當我求和,下了框的時候出現(xiàn)了這樣一段文字這個是什么情況怎么解決這個問題,沒辦法計算。
這個飛機票有進項稅的嗎?怎么我都看不到稅額在哪里啊
取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%)?
那么這些報銷飛機票的錢不是要給公司員工的嗎
是的呢,需要支付給員工的呢
那么怎么支付給員工呢?這分錄又怎么做呢
借:管理費用-差旅費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:銀行存款
這個電子客票行程單的進項稅是可以抵扣的是嗎
這個電子客票行程單的進項稅是可以抵扣
那么是小規(guī)模納稅人的呢,這個分錄又怎么做呢
借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款
但是員工報銷不是要轉給員工的名下嗎?也用銀行存款嗎?還是用其他應付款
你不是直接用銀行給員工支付報銷了嗎
借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款-XX員工名字 是這樣子對嗎
這個不需要的呢,直接按照我的分錄來做就OK 了
那么這個差旅費是不需要計入員工工資里繳納個稅的吧
這個是不需要繳納個稅的呢
那么這些費用可以稅前扣除的嗎?
這些費用可以稅前扣除的