你好 三月核對(duì) 你看你申報(bào)的銷售額然后看你賬上的
老師,我在報(bào)稅時(shí)申報(bào)未票收入了,我們還有已票收入,現(xiàn)在賬里的收入和稅務(wù)報(bào)表一致 ,就是銷項(xiàng)稅對(duì)不上,不知道怎么排查原因了
視同銷售會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
您好!2019年的無(wú)票收入2020年開票了,重復(fù)申報(bào)了收入和銷項(xiàng)稅,但是2020年底收入增值稅申報(bào)時(shí)沖回了,銷項(xiàng)稅未沖回,現(xiàn)在造成申報(bào)表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報(bào)時(shí)沖回多申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
您好!2019年的無(wú)票收入2020年開票了,重復(fù)申報(bào)了收入和銷項(xiàng)稅,但是2020年底收入增值稅申報(bào)時(shí)沖回了,銷項(xiàng)稅未沖回,現(xiàn)在造成申報(bào)表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報(bào)時(shí)沖回多申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我現(xiàn)在有個(gè)租倉(cāng)收入,對(duì)方說(shuō)不需要我開票,那我就直接做其他業(yè)務(wù)收入,和銷項(xiàng)稅。納稅申報(bào)是不是在附表一填寫未開票收入就行了
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
現(xiàn)在報(bào)稅是確認(rèn)式申報(bào)?還是自己做賬納稅申報(bào)?還用做賬嗎?
老師,公司去年購(gòu)買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)部分高管的個(gè)稅由公司承擔(dān),這部分做賬計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會(huì)拿銀行承兌找一家貿(mào)易公司貼現(xiàn),產(chǎn)生的利息沒(méi)有發(fā)票,也沒(méi)有回單,這個(gè)是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿(mào)易 申請(qǐng)退稅的時(shí)候 好幾家供應(yīng)商被函調(diào)了 一般什么原因被函調(diào)?
一個(gè)技術(shù) 3/4時(shí)間搞研發(fā) 1/4時(shí)間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調(diào)動(dòng)以及公司銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)。我只調(diào)了他的工資 3/4入研發(fā)費(fèi),但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費(fèi)用。可以嗎?公積金每個(gè)月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現(xiàn)在有個(gè)一正一負(fù)的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應(yīng)收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問(wèn)一下我們單位個(gè)人出差的動(dòng)車車票在電子稅務(wù)局中能不能看見呀還用去車票回來(lái)嗎
老師,賬上的收入和稅務(wù)上的收入一致,進(jìn)項(xiàng)稅額也對(duì)的上,就是銷項(xiàng)稅對(duì)不上,我也檢查了 不是輸入時(shí)輸錯(cuò)了 不知道問(wèn)題在哪
賬上的收入一致,銷項(xiàng)稅額不一致,那你應(yīng)該是賬上有錯(cuò)誤吧。
只要你申報(bào)的是正確的稅率,它就是自動(dòng)出的。