一、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與”固定資產(chǎn)“科目關聯(lián),至于在建工程這個科目不與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行關聯(lián),因此正常在總賬系統(tǒng)中做有關的在建工程的分錄。 二、至于在建工程完工后,會在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中錄入固定資產(chǎn)卡片,再關聯(lián)總賬的固定資產(chǎn)。
1. 有沒有適用于企業(yè)實操應用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金進行細分--是不是可以在這個現(xiàn)金流目錄下增加購買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營活動有關的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營活動有關的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動的現(xiàn)金流出-是否可以增設在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團賬上,這個資金流入應入哪里? 5.其他應收款,其他應付款這些科目是否要設現(xiàn)金流核算? 6.有個在建項目簽定合同,合同金額為100萬, 現(xiàn)要支付首款30萬,我的賬務處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬 貸:應付賬款 100萬; 再 借:應付賬款 30萬 我整理了下,幾個問題,麻煩老師了 員工的交通費、外出餐費報銷,這些算職工支出嗎?
老師,你好?,F(xiàn)在有個小規(guī)模公司,原先一直沒有做賬,都是手工做的一些庫存?,F(xiàn)在老板想要建賬,然后這個固定資產(chǎn)這塊想請教您一下。 固定資產(chǎn)他有自己的房子,現(xiàn)在用作辦公使用。 該怎么入賬,如何做分錄? 還有好幾輛車,是用于送貨的。也是好幾年了,入賬是按哪個金額計算?還需要計提折舊嗎?
金蝶K3有固定資產(chǎn)板塊,但是在建工程分錄在哪里操作呀,麻煩熟悉K3的老師回答?
老師,剛入職一家建筑公司,主要業(yè)務是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業(yè)務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,我們廠砌廠房勘察費和設計費計入在建工程,但是在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?請問老師分錄這樣寫對不對呀?借:在建工程-設計費10000 借:應交稅費/進項 1300貸:應付賬款-某某 11300 借:在建工程-勘察費20000 借:應交稅費/進項 2600貸 :應付賬款-某某22600元請問老師這個分錄對么?麻煩老師指導一下?還有什么時候才能轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面?借:固定資產(chǎn)-廠房10000 貸:在建工程-設計費10000 借:固定資產(chǎn)-廠房20000 貸:在建工程-勘察費 20000 老師分錄做的對么?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現(xiàn)在需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計算進去了嗎?
最后一句,再關聯(lián)總賬的固定資產(chǎn),是不是表述有誤呀,因為總賬沒有固定資產(chǎn)呀,是在建工程
你看第一句,現(xiàn)在只有在建工程,第二句是項目完工后的話。就是達到固定資產(chǎn)確認條件,才是第二句話。
好的,謝謝
祝學習進步,工作順利