同學(xué)你好 實(shí)務(wù)中進(jìn)銷存是一體的 存貨的期末數(shù)量需要考慮銷售情況的
老師,這道題按照書本所說,存活預(yù)算難道不應(yīng)該把銷售部門也算上嗎
老師你好,請問這個按30天計算的話節(jié)假日也算工資,那節(jié)假日沒上班是不是要扣工資的呀,那題目中說周末休假9日,難道不應(yīng)該把這九天的工資扣掉嗎,為什么答案上不扣呢?
老師,現(xiàn)在遇到一個難題,研發(fā)領(lǐng)用是怎么算的,不知道人家是不是估算的?老板娘讓我算銷售出去多少公斤,但是這里包含一部分研發(fā)領(lǐng)用,我查到這種研發(fā)領(lǐng)用我們成品賬上沒有了,可實(shí)際庫里還有庫存,到時候加上廢料的剛是算不出來原本的材料的,這個應(yīng)該怎么算呢
社保,公積金不是要按照部門人員的性質(zhì)的入費(fèi)用或者成本的嗎?我們是生產(chǎn)性企業(yè),按道理來說,我也應(yīng)該這樣,但是考慮到我企業(yè)規(guī)模較小,人員也不算多,所以社保公積金我并沒有這樣子進(jìn)行入賬。我想請問,這樣子是否可以?有沒有什么風(fēng)險?
老師,請教您一個問題,22年年末預(yù)提了30萬成本,然后在匯算清繳結(jié)束前因其中5萬沒辦法拿到發(fā)票,所以在匯算清繳工作中成本納稅調(diào)減了5萬,實(shí)際申報了25萬的成本,但今天業(yè)務(wù)把發(fā)票拿來后才知道開具的都是普票,也就是說實(shí)際成本應(yīng)該30萬(去年預(yù)提的時候是按照專票不含稅來預(yù)提的)。對于此差異,該如何做會計處理呢?
第一個的外幣差額應(yīng)由母公司承擔(dān),少數(shù)股東不承擔(dān),第二個呢?第二個少數(shù)股東承擔(dān)不承擔(dān)產(chǎn)生的折算差額
老師,請問雙抬頭的海關(guān)繳款書,當(dāng)月15日稽核比對通過,當(dāng)月沒有勾選認(rèn)證,這張的稅額就失效了嗎?
乙買的甲的設(shè)備,委托丙拆除,拆除?設(shè)備的票開給丙,乙給甲付款,甲方只負(fù)責(zé)開設(shè)備票給丙,丙拆除完的工費(fèi)票開給甲方,丙和甲沒有帳的往來,乙方和甲有,甲把發(fā)票開給丙,在稅務(wù)上可以嗎?有什么風(fēng)險嗎?
老師 社保不計提可以嗎
老師,您好!我們公司的法人,兼職做公司業(yè)務(wù)以外的投資,個人賬戶來往金額大,每月10萬左右的流水,對公司有什么風(fēng)險嗎?
老師你好!老板把車子賣給企業(yè),需要開二手發(fā)票是嗎?,老板需要交什么稅,價格是100個,賣給企業(yè)為90個,需要交什么稅費(fèi)
老師,我們是賣布料的商貿(mào)公司,成品,半成品,原材料這些類別。請問銷售呆滯報廢物料的賬務(wù)處理,謝謝!
是7月庫存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
老師,這個是管理會計中預(yù)算實(shí)務(wù)的內(nèi)容...
其實(shí)測算的歸口部門 還是生產(chǎn)部門和采購部門 需要加工的存貨需要生產(chǎn)部門負(fù)責(zé) 原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料需要采購部門
老師,不明白你在說什么,和我這道題有什么關(guān)系嗎
負(fù)責(zé)測算就是歸口部門測算 肯定有關(guān)系
好的 明白了
嗯嗯 祝您學(xué)習(xí)愉快