您好 請(qǐng)問(wèn)不含稅金額%2B車輛購(gòu)置稅多少金額
老師,您好,除了公司購(gòu)汽車,抵扣發(fā)票聯(lián)金額可以抵扣企業(yè)所得稅,就不能抵扣增值稅了是嗎?還有哪些發(fā)票抵扣聯(lián)是可以抵扣企業(yè)所得稅的呢?
車輛抵扣企業(yè)所得稅能抵扣多少,開票金額88萬(wàn)
非稅收入,企業(yè)所得稅能抵扣多少?按多少比例抵扣呢?老師
增值稅一般納稅人,可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額88萬(wàn),領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)還有多少額度發(fā)票可以開
公司是一般納稅人,以公司買輛價(jià)值10萬(wàn)的車子,大概能抵扣多少增值稅,能抵多少企業(yè)所得稅?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
總得含稅金額88萬(wàn)整
不含稅金額多少呢 就是去掉增值稅的
七七八七六一
那可以抵減778761的利潤(rùn)?
企業(yè)所得稅呢
請(qǐng)問(wèn)單位是小微企業(yè)么 利潤(rùn)總額多少
是的,小薇企業(yè),大概兩百萬(wàn)左右
那可以少繳納企業(yè)所得稅778761*0.5*0.2=77876.1
那就是完稅證明上面的金額是嗎
完稅證明上面的金額?您完稅證明上的金額是車輛購(gòu)置稅吧
那總得抵扣就是抵扣進(jìn)項(xiàng)十萬(wàn)加企業(yè)所得稅7萬(wàn)多,其他的算固定資產(chǎn)折舊自己利潤(rùn)減少對(duì)吧
車輛的不含稅金額價(jià)稅購(gòu)置稅計(jì)入固定資產(chǎn)入賬成本 然后固定資產(chǎn)折舊減少利潤(rùn)從而少繳納企業(yè)所得稅?