你好,記入公共配套設施費。

過調(diào)查研究收集到以下數(shù)據(jù)資料: (1)設備投資:設備購價20000元,該設備購進后需要為期1年的安裝及配套設施建設,預計在2010年1月1日投入使用。該設備使用直線法折舊,殘值率為10%,設備折舊年限為10年。 (2)廠房擴大建設:擴建的費用預計10000元,擴建時間為1年。該廠房使用直線法折舊,折舊年限也為10年,報廢后無殘值收入。 (3)收入成本預計:預計2010年1月1日投入生產(chǎn),前6年每年收入60000元,以后每年收入80000元;每年經(jīng)營成本為收入的60%;人工費用、水電費和其他費用為每年8000元(不包含折舊和開辦費攤銷)。 (4)營運資金:開業(yè)時墊付20000元。所得稅稅率為30%。 (5)設備建設與廠房建設價款均來自一年期銀行借款,銀行同期借款利率為10%。 假設你作為東方公司財務管理工作人員 請通過計算項目計算期、原始投資額、投資總額、凈現(xiàn)金流量、投資回收期、投資利潤率、凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)、內(nèi)含報酬率,幫王先生進行決策分析:該投資項目是否可行?
房地產(chǎn)地下室充電樁與配電箱之間的橋架電纜管材采購,是掛建筑安裝工程費還是公共配套設施費?
老師,我公司的營業(yè)范圍是:水利工程建設監(jiān)理,建設工程監(jiān)理,文物保護工程施工,施工專業(yè)作業(yè),住宅室內(nèi)裝飾裝修,建設工程設計,水力發(fā)電,各類工程建設活動,公路工程監(jiān)理,公路管理與養(yǎng)護,發(fā)電,輸電,供電業(yè)務,電力設施承裝,承修,承試,消防設施工程施工,房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包,建筑智能化工程施工,建設工程勘察,建筑勞務分包。一般項目:物料搬運裝備制造,建筑用金屬配件制造,家具安裝和維修服務,對外承包工程,建筑物清潔服務,市政設施管理,土地整治服務,普通機械設備安裝服務,園林綠化工程施工,建筑廢棄物再生技術研發(fā)。 可以開廠房維修費的 發(fā)票嗎?最近給一家廠房做了翻修項目。
東海公司,南航公司兩個投資人決定合股投資8000萬元經(jīng)營一家商城,其經(jīng)營范圍主要為服飾,家用電器和日用百貨,并開設一個冷飲店,以租入三層樓房一棟,其中一樓經(jīng)營日用百貨,二樓經(jīng)營服裝,家用電器,三樓為冷飲店。營業(yè)執(zhí)照已辦妥,準備開業(yè)。請為公司設計一套會計制度,監(jiān)視前調(diào)查獲得以下資料。公司名稱為江河商城有限責任公司,已在銀行開立賬戶,除兩家和股投資外,還準備向銀行貸款和吸收他人資金,但他人投資不作為股份,只作為長期應付款,按高于同期銀行存款利率10%利息商城和冷飲店均需重新裝修后方能開業(yè),需購入收款機,貨架,柜臺,音響設備,桌椅等設備,輸車輛冷飲店的收入作為非主營業(yè)務收入處理。商城購銷活動中,庫存商品按售價記賬,可以賒購賒銷。故請的安保保潔人員若干人每月按計時工資計發(fā)報酬,獎金視營銷情況而定,房屋按月繳納租金,按規(guī)定繳納增值稅,所得稅,城市維護建設稅和教育費附加稅率按國家規(guī)定執(zhí)行。我是公司要求管理費用,銷售費用等共同費用應在商場和冷飲店之間按比例分攤利潤,要按商場和冷飲店分分別計算稅后利潤,按規(guī)定提取公積金。問題與任務:江河商城有限責任公司應如何設計會計科目?
公司是做銷售外購的電梯進行銷售和安裝經(jīng)營范圍:批發(fā)零售:機電設備、電梯及配件、制冷設備、智能化設備、消防器材、照明設備、不銹鋼制品、家用電器、辦公用品、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、建材;電梯、中央空調(diào)的安裝及維修;鋼結(jié)構(gòu)的設計與施工;裝飾工程設計與施工;企業(yè)管理咨詢。 現(xiàn)在我的客服要我給我給他開張百分之九的稅率的發(fā)票 我可以開什么內(nèi)容 對方是房地產(chǎn)
注冊會計師會計分錄金額右側(cè)標注了單位會不會被扣分?金額和科目正確
老師請問審計報告里的本年應交數(shù)是這一年的稅吧?
老師,我們公司需要資金,賬戶不夠,能不能法人個人轉(zhuǎn)到公司賬戶,后面盈利了再轉(zhuǎn)回去給法人
請問新成立的公司,新增的固定資產(chǎn)需要計提折舊嗎?
老師,社?;鶖?shù)調(diào)增后,企業(yè)代員工補繳7-9月的社保費用。 小企業(yè)會計準則,需要通過應付職工薪酬過渡嗎?
老師好,請教個問題:公司于2020年1月份買了輛車發(fā)票尾號7728,進項稅額13.6萬,這張發(fā)票取得當時公司是小規(guī)模!于同年4月1號轉(zhuǎn)為一般納稅人后,將該發(fā)票做了紅沖,開具了正確尾號為4484的發(fā)票.而會計于同年7月份把7728號做了勾選抵扣進項,被稅局在24年3月發(fā)現(xiàn)后要求在任會計做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但做這個轉(zhuǎn)出的會計也沒有發(fā)現(xiàn)存在正確發(fā)票的事情!主要該公司管理混亂,會計更換頻繁!目前我發(fā)現(xiàn)了正確發(fā)票沒有吃進項,但進項勾選里面已經(jīng)看不到這張發(fā)票了,怎么辦?有什么辦法把這13.6萬進項吃進來呢?
老師好!從香港進口貨物需要繳納那些稅?
老師你看我申報完了,稅局還有提醒
老師,就是小規(guī)模納稅人季度不到30萬,然后我按照1%的稅率,計算的免征增值稅的金額,記入營業(yè)外收入了,然后和增值稅申報的收入,一起記入個稅的經(jīng)營所得里了,然后剛稅務所長給我打電話,說不一致,讓我寫說明,沒事吧,老師這么算是對的吧是不
小規(guī)模酒店,開出5%的征收率租賃票,季度不超過30萬,免不免稅?