同學你好 固定資產(chǎn)變動處理
(3)2009年12月31日,A公司的甲設備出現(xiàn)減值跡象,A公司對其進行減值測試的有關隋況如下:甲設備的賬面原價為600萬元,系2006年10月20日購入,當月達到預定可使用狀態(tài),預計使用年限為8年,預計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊,2008年12月31日已對其計提減值準備68萬元,并預計其尚可使用年限為5年,預計凈殘值及折舊方法不變。2009年12月31日該設備的市場價格為200萬元;預計該設備未來使用及處置產(chǎn)生的現(xiàn)金流量現(xiàn)值為245.6萬元。企業(yè)計稅時對該項固定資產(chǎn)按年限平均法計列折舊,使用年限為8年,預計凈殘值為零。 ????解析如下,希望老師能解釋一下每一步是怎么來的
老師,這種情況下能把未使用改為使用中嗎,我錄入期初數(shù)據(jù)的時候把購買的固定資產(chǎn)使用情況選為未使用了,到第二月的時候計提折舊才發(fā)現(xiàn)折舊金額不對,后來才發(fā)現(xiàn)是我期初建賬時把使用中選為未使用了
1、2019年1月,審計人員審查了某企業(yè)2018年12月基本成產(chǎn)車間設備計提折舊情況,在審閱固定資產(chǎn)明細賬時,發(fā)現(xiàn)如下記錄:(1)11月該車間設備計提折舊額為12000元,年折舊率為6%(2)11月購入設備一臺,原值20000元,已安裝完工并交付使用。(3)11月將原來未使用的設備投入車間使用,原值10000元。(4)11月送外單位大修理設備一臺,原值50000元。(5)11月對一臺設備進行技術改造,當月交付使用,該設備原值為200000元,技術改造支出50000元,變價收入20000元。該企業(yè)賬面顯示12月份該車間設備計提折舊21000元。要求:計算該企業(yè)2018年12月份計提折舊額是否正確,差額多少?
老師想問一下,公司兩年前全款購買的辦公樓,現(xiàn)在才收到發(fā)票,但1月份已交樓,目前為止還未裝修使用,是從收到發(fā)票當月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?折舊又從什么時候開始計提
老師這個月有開票,為啥附加稅只有城建稅交其他都是0
公司找個人做事,開增值稅稅票,哪個項目可以不用代扣代繳個人所得稅,比如收割水稻,他有收割機,開什么項目只交增值稅,不用交個稅的
工資按5000申報(實際每月工資是5000),社保按200%繳納,(公司是按最低6O%檔繳納社保的,超出的部分扣我工資,因為我還有4年退休了,所以想多交社保),這樣會涉及到個稅嗎?
問下注冊公司認繳金額需要繳稅嗎?
生產(chǎn)出口企業(yè),海關申報方式是EXW,運雜費都是買方承擔,但我們在申報時運雜費不能為零,經(jīng)手人運雜費就都填的2美元,現(xiàn)在開出口貨物對應的發(fā)票,那這個金額上要不要加這2美元?
小規(guī)模納稅人酒店行業(yè),客人入住不需要發(fā)票,收款是用對公賬戶收好,還是個人賬戶收好,請老師們給點建議
郭老師,滴滴行程單,有金額,這種可以做賬稅前扣除嗎,還是只能有發(fā)票時附在發(fā)票后面,
這個費用2024花銷啊年的,但是25年4月份才拿給我,把這個費用做在24年的賬上還是25年的
個稅定額征收在哪申報 ?
公司賣了一輛用過的車,怎么做分錄,