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增值稅用的科目是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么做

2020-12-18 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-18 13:02

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)是掛賬。

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快賬用戶2456 追問 2020-12-18 13:20

當(dāng)月有抵扣進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)可以直接未交增值稅?因?yàn)槲覀円蔡厥猓灿屑凑骷赐瞬糠?

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齊紅老師 解答 2020-12-18 13:35

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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快賬用戶2456 追問 2020-12-18 18:18

我們每月都有留底進(jìn)項(xiàng),這樣應(yīng)交稅費(fèi)就是借方余額。這樣可以嗎?

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快賬用戶2456 追問 2020-12-18 18:20

領(lǐng)導(dǎo)說不能這樣掛,讓我們先暫估材料或者費(fèi)用,等后面認(rèn)證再?zèng)_回做進(jìn)項(xiàng),但是現(xiàn)在前面都是掛待抵扣,我下個(gè)月認(rèn)證怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2020-12-18 18:27

可以的,財(cái)務(wù)報(bào)表可以在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面填寫。

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快賬用戶2456 追問 2020-12-18 18:48

前面掛待抵扣,后面我抵扣時(shí)怎么沖回呢?

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快賬用戶2456 追問 2020-12-18 18:49

前面做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是直接轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅

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齊紅老師 解答 2020-12-18 18:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。

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不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)是掛賬。
2020-12-18
沒問題,可以這么做的
2022-04-12
對的呀,賬務(wù)處理正確的沒問題。
2022-04-14
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
2024-05-04
參考《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號(hào))第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。 收到退還的期末留抵時(shí),會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-04-12
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