同學您好,您是需要讀入到那里
老師你好,我在出口退稅申報系統(tǒng)填進貨明細數(shù)據(jù)錄入時,我先從稅務局發(fā)票認證信息下載,然后到導入到出口退稅申報系統(tǒng)里,在認證發(fā)票信息處理能看到剛倒進來的幾張發(fā)票。請問怎么能關聯(lián)到進貨明細申報數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個是外貿(mào)企業(yè)的單機版。
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當月收到進項專票,做退稅勾選認證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務平臺進項發(fā)票信息認證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認證相符了,接下來需要做什么???
外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅認證發(fā)票讀入怎么能讀進去 勾選認證的 下載下來讀入時顯示格式錯誤.請問下,這個是什么原因?qū)е碌模?/p>
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師您好。想問一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個是什么時候申報表填寫呢?收到收入的時候早,申請退稅晚。是收入那個月就填?還是驗證進項發(fā)票的時候啊?
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠的11日
開通稅務了,發(fā)票也開了有2-3個 月了
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務費嗎?
個體工商戶也要報稅吧?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?