你好。是入預(yù)計(jì)負(fù)債。
老師,你好,我想問(wèn)一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會(huì)開(kāi)增值稅專票出去,買東西對(duì)方也開(kāi)專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)) 這樣嗎,因?yàn)檫@個(gè)不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師 王想問(wèn)問(wèn) 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 假如我是賣出去113萬(wàn)的購(gòu)物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負(fù)責(zé) 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師 想問(wèn)問(wèn) 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 假如我是百貨樓會(huì)計(jì)賣出去113萬(wàn)的購(gòu)物卡 我做賬 借 銀行 貸 合同負(fù)責(zé) 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 對(duì)這個(gè)合同負(fù)責(zé)不理解
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
老師,我想問(wèn)下,上個(gè)月我們補(bǔ)交了一筆稅,我是這樣做的,借:稅金及附加6萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)6萬(wàn)。借應(yīng)交稅費(fèi)6萬(wàn),貸:銀行存款6萬(wàn)。7月份的時(shí)候這筆稅收退回來(lái)了,沒(méi)付出去。我會(huì)7月份我要怎么做賬?
某公司買了一塊地皮,后續(xù)要建房子出租的,請(qǐng)問(wèn)土地使用權(quán)初始入賬做什么科目呢?
接了一家宗教寺廟的賬,以前沒(méi)有請(qǐng)過(guò)專業(yè)的會(huì)計(jì)記賬,只有銀行余額和現(xiàn)金余額,借銀行230借現(xiàn)金539,貸方改計(jì)入什么科目?
預(yù)付原材料貨款給張三3000元,銀行付過(guò)錢了,實(shí)際購(gòu)買材料2500,稅500元,這怎么做分錄
研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
請(qǐng)問(wèn)公司買防偽標(biāo)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?貼在產(chǎn)品上的
老師!契稅有可能會(huì)計(jì)入存貨的成本嗎?
公司提供足球場(chǎng)服務(wù),贈(zèng)送兩箱水,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
我給客戶開(kāi)了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對(duì)方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開(kāi)的票是**公司,但是是在抖音平臺(tái)上,月底是抖音平臺(tái)把錢匯到公戶的,這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個(gè)稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應(yīng)該怎么算?謝謝
你好,實(shí)際消費(fèi)是再算收入和銷項(xiàng)。