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公司員工出差的用餐補(bǔ)助和出差補(bǔ)助在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí),直接在報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)上就行么?還是也要發(fā)票?

2020-12-17 18:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-17 18:30

你好 寫(xiě)清楚了是補(bǔ)助 不需要開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 18:33

那要跟我們公司的制度一致就行唄?住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的話要發(fā)票,如果也按一天給多少補(bǔ)助的也可以不要發(fā)票,直接寫(xiě)清楚就行么

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:36

你好是的,但是如果你們正常的費(fèi)用都報(bào)銷(xiāo)了,補(bǔ)助金額比較大的,這種稅務(wù)局不認(rèn)可的,不允許你們抵扣所得稅。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 18:38

哦,明白了。一般要最低多少比例呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:41

這個(gè)最好問(wèn)一下,你當(dāng)?shù)啬沁吤總€(gè)地區(qū)它是不一樣的,畢竟消費(fèi)是有差異。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 18:44

知道了。建筑企業(yè)如果有掛靠項(xiàng)目,我要怎么算出這個(gè)項(xiàng)目都能開(kāi)什么發(fā)票呢?都能來(lái)多少錢(qián)的發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:44

你們掛靠別人實(shí)際工程還是你們來(lái)做的嗎?

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 18:45

別人掛靠在我們公司的,我要怎么看他拿來(lái)的發(fā)票可不可以?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:49

是對(duì)方自己做的工程嗎?如果是的話,建筑工程的一般比例是材料費(fèi)60%,勞務(wù)費(fèi)30%,但是特殊的除外。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 18:53

是對(duì)方自己做工程,我們不用看他們的招標(biāo)合同書(shū)來(lái)算他們的成本明細(xì)么?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:06

需要,最好是看這個(gè)。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 19:16

就是看那個(gè)分析唄?有技術(shù)人就讓技術(shù)員分析,沒(méi)有技術(shù)員就得自己分析了唄

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:17

你好是的,你看一下他合同里面約定的材料,人工。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 19:29

老師,我們公司的一個(gè)分公司注銷(xiāo)了,但還有一個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票沒(méi)開(kāi)完,現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)發(fā)票了。這個(gè)要怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-12-17 19:32

總公司簽合同 收款 開(kāi)發(fā)票

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 19:51

這個(gè)還用問(wèn)稅務(wù)么?還是只要對(duì)方同意就可以。我們用跟對(duì)方簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議么?

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齊紅老師 解答 2020-12-17 20:03

不可以問(wèn)稅務(wù)局的,你們這明顯的虛開(kāi)發(fā)票。

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快賬用戶6754 追問(wèn) 2020-12-17 21:08

哦,那就是對(duì)方可以,我們就直接開(kāi)了就行唄,那以后查賬會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么

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齊紅老師 解答 2020-12-17 21:10

你好有風(fēng)險(xiǎn) 虛開(kāi)發(fā)票的

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你好 寫(xiě)清楚了是補(bǔ)助 不需要開(kāi)發(fā)票
2020-12-17
這種情況我差旅費(fèi)記440
2023-10-10
同學(xué) 可以的。 出差補(bǔ)助一般計(jì)入“差旅費(fèi)”明細(xì)科目或者計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)。。差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)一般由企業(yè)自行進(jìn)行制定,在申報(bào)的時(shí)候需要附上相關(guān)內(nèi)容。 結(jié)合企業(yè)會(huì)計(jì)制度相關(guān)規(guī)定,因公出差發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計(jì)入: 1.車(chē)間管理人員計(jì)入“制造費(fèi)用”科 2.管理人員出差計(jì)入“管理費(fèi)用”科 3.銷(xiāo)售人員出差計(jì)入“銷(xiāo)售費(fèi)用”科目。 出差補(bǔ)貼稅法規(guī)定: 1、自然人取得差旅費(fèi)津貼,并不包含在納稅人工資待遇項(xiàng)目的收入范圍之內(nèi),因此不再征收個(gè)人所得稅。 2、納稅人發(fā)生的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有密切關(guān)系的差旅費(fèi),可以在繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候直接從稅額里面進(jìn)行扣除。
2022-08-24
是的,就是那樣處理的。不需要發(fā)票
2023-12-23
您好!其他誤餐補(bǔ)助和出差補(bǔ)助不需要發(fā)票
2021-10-15
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