您好 先付的取暖費計入其他應(yīng)付款比較合適
個人報銷都掛其他應(yīng)收款嗎?他是先拿報銷單,還沒有打錢給他,是掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款
先付的取暖費怎么掛帳,計入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
收到不同期間的租金,可以先掛其他應(yīng)付款嗎?還是掛預(yù)收賬款呢,其他應(yīng)付款的對象也有是客戶吧。我分不清其他應(yīng)付款和預(yù)收賬款
老師,我單位付會務(wù)費,先付款還未開票來,是該掛其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款?
正確的分錄是,借 應(yīng)付職工薪酬100。 貸 其他應(yīng)付款100,借 其他應(yīng)付款40貸 其他應(yīng)收款40,然后寫錯的分錄,借 應(yīng)付職工應(yīng)酬100。貸其他應(yīng)付款60。其他應(yīng)收款40。分錄寫錯了導(dǎo)致其他應(yīng)付款40掛帳,如何調(diào)整其他應(yīng)付款帳平帳?
老師發(fā)票上開個正數(shù),同時又開個相同的負數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢一個問題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個月是六月,是不是從六月開始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡過的,請幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢,我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫存現(xiàn)金上多加一分錢可以嗎?不寫分錄
你好,老師 請問一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開核算嗎,如果分開核算非常麻煩,還是說 可以合并核算
銀行賬戶報告發(fā)證日期跟開戶日期是填一樣的嗎
你好老師個體戶工商年檢注冊資金填多少
老師,目前審計行業(yè)是什么狀況?
法人名下的車,可以以什么形式讓公司做補貼報銷? 會計分錄怎么做