你好,同學(xué)。 購(gòu)買(mǎi)承兌付貨款,這是正常采購(gòu)付款,也不會(huì)產(chǎn)生預(yù)付過(guò)大的問(wèn)題的啊
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,相對(duì)庫(kù)存也越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來(lái)越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來(lái)越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來(lái)越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,相對(duì)庫(kù)存也越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來(lái)越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來(lái)越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來(lái)越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售的,但是我們進(jìn)貨都是大公司進(jìn)貨的,打了款了就給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這導(dǎo)致我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很多,相對(duì)庫(kù)存也越來(lái)越多,這個(gè)要怎么處理呢?我付給進(jìn)貨單位的金額越來(lái)越多,不進(jìn)行抵扣的發(fā)票也就越來(lái)越多,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)也就越來(lái)越大,要怎么處理
我們公司一直購(gòu)買(mǎi)承兌付貨款,因?yàn)槲业牧舻锥愄?,所以認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很少,導(dǎo)致我現(xiàn)在預(yù)付賬款過(guò)大,該怎么處理了?
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷(xiāo)售方開(kāi)過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
我有很多沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,所以預(yù)付賬款過(guò)大
沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票,不太明白你的意思,你收票時(shí) 借,X材料等等 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,應(yīng)付票據(jù) 也不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況?
我一直沒(méi)做這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,每次要認(rèn)證這張發(fā)票才做進(jìn)貨,那我現(xiàn)在就是要把發(fā)票做一下待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以嗎?
是的,直接這樣處理即可的