您好,紅沖之前確認(rèn)的 借:庫存現(xiàn)金1271 貸:工程成本1271
老師,上個月有一筆貨款還沒收到,但是做成收現(xiàn)金,然后工資也是用現(xiàn)金支付,這個月銀行又收到這筆貨款了,我沖銷了之前的分錄,但是庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了,這個要怎么處理?
老師,請問19年的時候結(jié)轉(zhuǎn)多了成本,然后做了一筆分錄,但是成本貸方,利潤表上沒有減少這個數(shù),我現(xiàn)在要怎么改吖?
這個虛開發(fā)票咨詢下,這個貸方銀行存款稅點(diǎn)錢貸庫存現(xiàn)金調(diào)賬用的但是我們賬上借方?jīng)]有庫存現(xiàn)金,老師用貸方庫存現(xiàn)金來調(diào)這個賬最后這個賬上庫存現(xiàn)金成負(fù)數(shù)了,看到就有問題啊,怎么辦呢?
老師 請教一個問題 上個月寫了一個分錄 借工程成本5200 貸庫存現(xiàn)金 5200 但是后面我沒有買這么多東西 就退了我1271 這筆賬我要怎么做呢
老師我想問一下,我購買的東西送禮 進(jìn)入時做了借:管理費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
老板讓個人幫忙采購工地上用的東西 直接用公戶轉(zhuǎn)出去了 給個人轉(zhuǎn)了 不能用發(fā)票沖吧 后面應(yīng)該正規(guī)操作是轉(zhuǎn)給老板 然后老板轉(zhuǎn)給那個人對吧
您好老師,公司做減資清單的時候,固定資產(chǎn)填寫是按原值填寫還是按原值減折舊的金額填寫?
老師,去年公司剛成立沒有業(yè)務(wù),怎么報工商年報啊
老師,研發(fā)費(fèi)用(不是高新),稅務(wù)讓自查,研發(fā)人工,材料占比的原因,沒有設(shè)備折舊,制造業(yè),請問多少的比例在合理范圍內(nèi)?
購進(jìn)酒的分錄借庫存商品,其他應(yīng)收款這個是保證金,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在保證金收回來,收的不是現(xiàn)金是系統(tǒng)里的錢,系統(tǒng)明細(xì)就是其他應(yīng)收款,收回保證金的分錄怎么做
有個公司買我們的商品,是個人代公司打的款,現(xiàn)在我們需要開發(fā)票,我們是可以開給他公司嗎
固定資產(chǎn)折舊,折舊到多少就不折了?是原值-原值*殘值剩下的數(shù)就不折舊了嗎
借方手續(xù)費(fèi)紅字貸方紅字其他應(yīng)付款還是借方其他應(yīng)付款比較好
完成工商注銷的公司不用再報2024年的工商年報吧?做完工商注銷后面還需要做什么注銷?
消費(fèi)檢測費(fèi)屬于建筑服務(wù)還是鑒證咨詢服務(wù)
紅沖了之前了 不用再補(bǔ)一個分錄嗎 我沒懂
意思原來的紅字沖掉嗎 借工程成本 5200(紅字) 貸庫存現(xiàn)金 5200(紅字)
您好,您上個月做的分錄是 借:工程成本5200 ?貸:庫存現(xiàn)金 5200 沒賣那么多東西,說明有剩余,退回現(xiàn)金1271 借:庫存現(xiàn)金1271 ?貸:工程成本1271
你說要紅沖是是什么
您好,部分紅沖,上述分錄可以在財務(wù)軟件做如下 借:庫存現(xiàn)金1271 ? ? ?工程成本- 1271 (負(fù)數(shù)代表借方紅字)
都是列在借方?。?
您好,是的,這樣累計的借方會更準(zhǔn)確