同學(xué),你好。根據(jù)財(cái)會(huì)2016年二十二號文件,增值稅月末需要把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅分別轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,請問員工離職補(bǔ)償金30000先支付10000,半年后之后20000,請問分錄怎么寫了?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是申報(bào)30000嗎
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄是什么意思,大白話怎么理解
老師 公司收到銀行轉(zhuǎn)入貸款貼息款計(jì)入營業(yè)外收入還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
郭老師接,辦外管證,跨區(qū)域經(jīng)營地址,這邊一定要填到村嗎,還是填到鎮(zhèn)還到村,或者要到具體的門牌,填到鎮(zhèn)可以嗎
去年有一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在剛知道,可以入當(dāng)期嗎
老師這個(gè)代其他公司付款開票可以開其他公司名字嗎
郭老師,跨區(qū)域經(jīng)營地址,這邊一定要填到村嗎,還是填到鎮(zhèn)還到村,或者要到具體的門牌
老師,收到之前暫估的發(fā)票,進(jìn)銷存要怎么處理?
老師,你好,我想問一下,我們在銀行付款的時(shí)候要打備注,如果說備注里邊加一個(gè)小的短的橫線代表安徽的貨款,如果沒有加短橫線代表南陽的,這樣的話,這個(gè)備注會(huì)不會(huì)對我們公司有什么影響呢
研發(fā)部門發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、勞保費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、勞保費(fèi)能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)的是認(rèn)證還是待抵扣的呢
我不知道結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)目銷項(xiàng)咋算的
進(jìn) 項(xiàng)大于銷項(xiàng)也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
就像是轉(zhuǎn)任轉(zhuǎn)的是已經(jīng)認(rèn)證的部分。
結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)是增值稅申報(bào)表填寫的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)是報(bào)表上填寫的銷項(xiàng)稅額嗎
是的 進(jìn)項(xiàng)稅及銷項(xiàng)稅與申報(bào)表一樣
留底稅不做分錄嗎
留抵稅不需要單獨(dú)做分錄
那計(jì)算增值稅時(shí)候從賬本上不是看不到了
賬面看增值稅一級科目的賬面余額