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老師,請問一下,如果是19年做錯的賬,比如計提工資多計提了,還有其他掛管理費用的賬,之前的會計全部在2020年全部反沖,導致2020年的管理費用為負數(shù)了,這個怎么操作

2020-12-16 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-16 12:43

同學你好 是什么會計準則呢

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快賬用戶7310 追問 2020-12-16 12:44

小企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:45

那就是負數(shù)吧 然后今年的抵就行了

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快賬用戶7310 追問 2020-12-16 12:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:46

滿意請給五星好評,謝謝

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快賬用戶7310 追問 2020-12-16 12:46

一般會計準則的也麻煩老師跟我說一下,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:48

用以前年度損益調(diào)整來做 借以前年度損益調(diào)整 貸進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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