同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
老師,請問一下,如果是19年做錯的賬,比如計提工資多計提了,還有其他掛管理費用的賬,之前的會計全部在2020年全部反沖,導(dǎo)致2020年的管理費用為負(fù)數(shù)了,這個怎么操作
你好老師,請問下2021年1—7月的應(yīng)該是項目成本,以前的會計做成管理費用,現(xiàn)在調(diào)賬,是紅沖每個月計提的工資,然后在做正確的么,還是有沒有其他簡便點的方法啊,月的比較多,如果按我說的這樣調(diào),太麻煩了
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
那就是負(fù)數(shù)吧 然后今年的抵就行了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝
一般會計準(zhǔn)則的也麻煩老師跟我說一下,謝謝老師
用以前年度損益調(diào)整來做 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出