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您好,請問我公司發(fā)放給員工旅游津貼,是否需要納入年度工資總額,作為明年社保繳費基數(shù)?如果員工有發(fā)票報銷,是不是可以列入福利費,不用列入工資總額?期待您的答復,謝謝

2020-12-16 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 11:44

你好? ?是的 這個會計入工資一起來報個稅的。 會影響社?;鶖?shù) 。? ?有發(fā)票報銷的話就是計入福利費核算的。 到時影響14%扣除比例 。 你有發(fā)票是最好的?

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你好? ?是的 這個會計入工資一起來報個稅的。 會影響社?;鶖?shù) 。? ?有發(fā)票報銷的話就是計入福利費核算的。 到時影響14%扣除比例 。 你有發(fā)票是最好的?
2020-12-16
你好,可以并入工資。屬于福利。
2021-06-30
是的 是的 津貼小于工資的,差額部分不退回來的,差額做管理費用,是,做管理費用工資的那部分做收入
2020-09-11
可以,報銷是不需要申報社保,但是這樣,有發(fā)票可以稅前扣除,還這個對應(yīng)成本和費用就增加了你們公司人員多話,那這個基數(shù)比同行高很多稅局萬一認真查會發(fā)現(xiàn)有問題,到時候會要求補稅的這樣,提供發(fā)票是為了抵減企業(yè)所得稅和個人所得稅,都可以相應(yīng)少交
2020-08-15
第一個是的,需要繳納個稅的,按照工資薪金來申報個稅, 借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行放 工資表你可以加上一欄,實物福利。賬上就不要做工資了,只做福利費。
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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