同學(xué)你好 不能,這個(gè)月購買的不能一次性折舊了
老師,關(guān)于企業(yè)所得稅,我們單位12月買了一輛車120萬,在企業(yè)所得稅:資產(chǎn)加速折舊攤銷,固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除500萬,這個(gè)政策到12月31日結(jié)束,我們能否在1月報(bào)所得稅,操作上一次性扣除120萬;這樣我們企業(yè)所得稅,就可以少交點(diǎn)?這個(gè)操作是否允許?
我們公司本月購入一臺(tái)450萬元的設(shè)備,聽說500萬以下的固定資產(chǎn)在算企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除。我想問是這個(gè)月算所得稅時(shí)一次性扣除,還是到本年結(jié)束時(shí)匯算清繳時(shí)一次性扣除?(請有實(shí)操經(jīng)歷的會(huì)計(jì)解答)
老師,車輛不到500萬的固定資產(chǎn),,會(huì)計(jì)上按月計(jì)提,但是在企業(yè)所得稅時(shí)可以一次性扣除,這個(gè)具體怎么操作
請問下資產(chǎn)加速折舊、攤銷表的固定資產(chǎn)一次性扣除是什么意思? 我們公司在2022年期間購入了多臺(tái)電腦,總價(jià)值在500萬以下,入的固定資產(chǎn),這個(gè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以填這個(gè)固定資產(chǎn)一次性扣除的明細(xì)表嗎?
請問我們購入五萬的固定資產(chǎn) 這個(gè)稅法上一次扣除 和會(huì)計(jì)的上不同具體是怎么做的 一、企業(yè)在2024年1月1日至2027年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過500萬元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊;單位價(jià)值超過500萬元的,仍按企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2014〕75號)、《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕106號)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
老師,現(xiàn)在收到2024年開具的購進(jìn)商品的發(fā)票可以入賬嗎
老師,電子稅務(wù)局上面開票額度是一個(gè)月的還是一年的?下個(gè)月自動(dòng)恢復(fù)額度嗎
為什么系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)是全額調(diào)增,需要自己手動(dòng)調(diào)嗎
請問一下,我們公司申請出口退稅,我們付款給貨運(yùn)代理公司,他們開票給我們,但是沒有簽訂合同。稅務(wù)局要求跟貨運(yùn)代理公司簽訂合同,但是這個(gè)貨運(yùn)公司是客戶委托他們,沒有辦法跟我們工廠簽合同,然后我查了退稅資料也只需要國際貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)拇戆l(fā)票,并沒有說要合同啊。是一定要簽合同嗎?
老師財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更成法人可以不
老師,我賣了一個(gè)產(chǎn)品4931元含稅價(jià),買的產(chǎn)品不含稅3100元,賣的產(chǎn)品含稅憑證 借銀行存款4931 貸主營業(yè)務(wù)收入4931 買的產(chǎn)品不含稅憑證 借主營業(yè)務(wù)成本3100 貸銀行存款3100 我做內(nèi)賬這樣做可以嗎?
老師,有個(gè)員工報(bào)銷金額快遞費(fèi)是97元,但是對方寄過來的時(shí)候跟我們報(bào)賬截圖是97元,對方使用了優(yōu)惠卷,最后實(shí)際支付了70元的快遞費(fèi),但是我們要給她報(bào)銷97元,因?yàn)閮?yōu)惠券是人家的,所以發(fā)票少了27元,這個(gè)少的金額怎么辦?在5月份開出來的其他順豐發(fā)票也不能用進(jìn)去吧?
老師,公司有一個(gè)員工銀行卡被銀行凍結(jié)了,工資想讓我們匯到她家里人的賬號,個(gè)稅申報(bào)我們報(bào)的是她本人的。這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?我們需要怎么做能減少風(fēng)險(xiǎn)。 讓員工寫一個(gè)授權(quán)書,委托她家里人代收工資,這樣可以嗎?或者有更好的辦法嗎?請幫忙指點(diǎn)一下。
老師,收上游發(fā)票,發(fā)票備注欄有每件產(chǎn)品含幾十元的代加工費(fèi)怎么入賬?
老師,客人意外就醫(yī)醫(yī)療費(fèi)3000千 多,記入到營業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
我是想把120萬的車,作為成本,一次性扣除,不可以嗎?
不可以,因?yàn)椋保苍路葙I的,一次性扣除是一月份扣除的 這個(gè)政策到12月底截止了
我1月申報(bào),歸屬期是12月份的,可以嗎
不能,12月底截止了哦