借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入
月末,企業(yè)收到員工違反勞動(dòng)紀(jì)律的罰款500元,寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
比如出納員陳琦收到業(yè)務(wù)部張字交來(lái)的本月上班遲到罰款100元,這項(xiàng)業(yè)務(wù)處理如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢老師
4.期末經(jīng)計(jì)算,A企業(yè)當(dāng)期銷(xiāo)售商品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為4000元、城市維護(hù)建設(shè)稅1000元。5.由于購(gòu)貨方違約,文博公司取得罰款收入20000元存入銀行。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
1【資料】華星工廠2019年9月發(fā)生下列有關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù):(1)向華龍公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,單價(jià)1000元/每件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)未收到。(2)預(yù)收華豐公司貨款20000元,存入銀行。(3)向樂(lè)凱公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品50件,單價(jià)600元/每件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已存銀行。(4)發(fā)出B產(chǎn)品25件給華豐公司,每件售價(jià)600元,增值稅稅率為13%,余款退回。(5)用銀行存款支付銷(xiāo)售產(chǎn)品廣告費(fèi)5000元,增值稅稅率6%。(6)月末,銷(xiāo)售原材料一批,售價(jià)3000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已存入銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)出售材料的實(shí)際成本2000元。(8)月末,預(yù)計(jì)當(dāng)月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。?(9)月末,向孤兒院捐款50000元。(10)月末,收到職工王濤違反勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定交來(lái)罰款500元。(11)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售A、B產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本,A產(chǎn)品的單位成本700元,B產(chǎn)品的單位成本380元。(12)月末計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金及附加7500元,其中,城市維護(hù)建設(shè)稅5150元,教育費(fèi)附加2350元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄
我1【資料】華星工廠2019年9月發(fā)生下列有關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù):(1)向華龍公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品30件,單價(jià)1000元/每件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)未收到。(2)預(yù)收華豐公司貨款20000元,存入銀行。(3)向樂(lè)凱公司銷(xiāo)售B產(chǎn)品50件,單價(jià)600元/每件,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)已存銀行。(4)發(fā)出B產(chǎn)品25件給華豐公司,每件售價(jià)600元,增值稅稅率為13%,余款退回。(5)用銀行存款支付銷(xiāo)售產(chǎn)品廣告費(fèi)5000元,增值稅稅率6%。(6)月末,銷(xiāo)售原材料一批,售價(jià)3000元,增值稅稅率13%,款項(xiàng)已存入銀行。(7)結(jié)轉(zhuǎn)出售材料的實(shí)際成本2000元。(8)月末,預(yù)計(jì)當(dāng)月應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。?(9)月末,向孤兒院捐款50000元。(10)月末,收到職工王濤違反勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)定交來(lái)罰款500元。(11)月末結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)售A、B產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本,A產(chǎn)品的單位成本700元,B產(chǎn)品的單位成本380元。(12)月末計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金及附加7500元,其中,城市維護(hù)建設(shè)稅5150元,教育費(fèi)附加2350元?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,上個(gè)會(huì)計(jì)申報(bào)唐之濤現(xiàn)在申報(bào)工資帶不出來(lái)她,什么原因,怎么操作
老師,二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
不在我們公司代賬,單獨(dú)稅務(wù)注銷(xiāo)需要我做什么
對(duì)方開(kāi)給我們的普通發(fā)票是免稅的,在電子稅務(wù)局能查到嗎
一般納稅人公司 18 年成立的,22 年到 24 年財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅報(bào)表是 0 申報(bào)的(增值稅應(yīng)該是準(zhǔn)的)但是實(shí)際有開(kāi)票的,那么 22-24 財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅怎么更正呢?還有我報(bào)稅的時(shí)候只做開(kāi)票取票數(shù),銀行賬都沒(méi)有做進(jìn)去(我也不會(huì))所以財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)都是不對(duì)的,我現(xiàn)在只是把財(cái)報(bào)的凈利潤(rùn)做成負(fù)數(shù),保證企業(yè)所得那里是負(fù)的不產(chǎn)生利潤(rùn)就不交企業(yè)所得稅. 現(xiàn)在我的企業(yè)所得稅表里一季度季初是0.01 萬(wàn)元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15萬(wàn)元.數(shù)據(jù)相差太大了,怎么調(diào)賬呢?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查到?查到了該怎么調(diào)整?
進(jìn)口貨物,交的進(jìn)口關(guān)稅怎么入賬
生產(chǎn)型企業(yè)已經(jīng)提交了退稅申請(qǐng),備案單證要上傳到哪里去嗎
老師。收購(gòu)股權(quán)款怎么做分錄呢
老師,單位買(mǎi)個(gè)二手車(chē),收到二手車(chē)市場(chǎng)發(fā)票,這個(gè)錢(qián)我們能直接打給賣(mài)方嗎
您好,老師,我們公司買(mǎi)了一個(gè)20萬(wàn)的產(chǎn)品,過(guò)幾天退款不要了,但是顧客有一個(gè)銀行取錢(qián)的定期的銀行的損失要我們公司賠償,我們公司給顧客又賠償了15000元給顧客。這個(gè)15000賠的銀行利息我怎么錄憑證呀?是不是借:營(yíng)業(yè)外支出還是其他應(yīng)付款,貸:銀行存款???
貸其他應(yīng)收款不可以嗎
你之前確認(rèn)其他應(yīng)收款了嗎
已經(jīng)收到款了
這個(gè)就是罰沒(méi)收入,要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的