你好,可以的,有發(fā)票可以抵扣所得稅。
老師,新接帳,以前固定資產(chǎn)沒提折舊,我現(xiàn)在能補(bǔ)提嗎,匯算清繳時怎么弄
老師,新接帳,以前固定資產(chǎn)沒有計提折舊,現(xiàn)在怎么做,能補(bǔ)提嗎,怎么做分錄?
老師,以前會計未提固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在我剛接過來,怎么弄?
老師,我新交接的帳,有固定資產(chǎn),一直沒提過折舊,是機(jī)械設(shè)備,如果我現(xiàn)在提折舊怎么提
老師,之前會計固定資產(chǎn)沒有提折舊,說是沒有發(fā)票,可以嗎?如果一個固定資產(chǎn)前兩年沒提折舊,現(xiàn)在可以重新計提嗎?折舊年限怎么算?
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費(fèi)舔進(jìn)成代收教材費(fèi),我沒注意看,全部開成了代收教材費(fèi),有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
補(bǔ)提的以前年度的折舊也可以在今年抵扣嗎
?你好 有發(fā)票的可以的
匯算清繳時,本年折舊和稅收折舊都加上補(bǔ)提的這個嗎?稅局那不管嗎,這數(shù)能過去嗎
你好 可以的 能申報過去
老師,那我補(bǔ)提的折舊金額太大,我在實(shí)際做帳時走入什么科目
你好, 以前年度損益調(diào)整科目
借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計折舊?這樣直接能影響利潤總額嗎
你好 影響你的未分配利潤,但是不影響本年的本年利潤。
哦哦,那影響我交的所得稅嗎
你好,匯算清繳調(diào)減 可以抵扣你的所得稅。
平時不影響所得稅。匯算清繳時影響所得稅對嗎老師
你好是的,可以這么理解的。