你好!如果你當(dāng)借款,不用交稅。
老師好,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)基本戶有100萬(wàn),想把錢(qián)取出來(lái),可以用哪些稅收最低的方式弄出來(lái)呢?
你好老師。我們是生產(chǎn)行工業(yè)企業(yè)。聽(tīng)學(xué)堂老師說(shuō)外賬的成本是倒推出來(lái)的,學(xué)堂老師又說(shuō)成本當(dāng)中直接人工和制造費(fèi)用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問(wèn)我們單位領(lǐng)料單是車間簽字領(lǐng)用的,數(shù)量可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)的,平均單價(jià)在財(cái)務(wù)軟件中也可以查找出來(lái)。那么想要把原材料的領(lǐng)用金額做大一些,該怎么弄呢?(請(qǐng)做過(guò)成本的會(huì)計(jì)解答,純理論老師不要接手。謝謝)
老師,請(qǐng)問(wèn)由于利潤(rùn)太高,有哪些合理的方式可以把錢(qián)轉(zhuǎn)出來(lái),不用上太多稅嗎?比如是否可以通過(guò)和合作公司簽訂一份100萬(wàn)合同,然后以違約的做法把錢(qián)轉(zhuǎn)出去,這樣是不是不用上稅,這樣產(chǎn)生的賠償款是不是可以做成本抵稅呢
你好老師 ,我想問(wèn)一下,如果我過(guò)戶有58萬(wàn),怎么在短時(shí)間內(nèi)可以把這些錢(qián)取出,然后又注銷這家公司呢。就相當(dāng)于說(shuō)通過(guò)哪種方式可以把這個(gè)錢(qián)取出來(lái)。
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司做工程的小規(guī)模納稅人,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以成本就暫估,而且以后也沒(méi)有票,收到甲方的款后,老板從公司賬戶以借款的形式拿錢(qián)出來(lái)付給施工隊(duì),施工隊(duì)也是沒(méi)有發(fā)票給到我們的,這樣的話,我要把應(yīng)付賬款跟其他應(yīng)收款沖掉的話,我可以這樣做分錄嗎?老板取錢(qián)出來(lái):借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,實(shí)際支付出去了,紅沖暫估的成本,再做一筆:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:其他應(yīng)收款,到了所得稅匯算清繳了,就把這個(gè)付出去的錢(qián)做個(gè)納稅調(diào)整,可以嗎?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
企業(yè)借給老板,但長(zhǎng)時(shí)間掛賬,也算分紅了不是?
你好!稅務(wù)局可能認(rèn)定為分紅
對(duì)啊,豈不是20%稅收?
有其他方法嗎?
你好!年底的時(shí)候還來(lái),然后再借就好了。
這個(gè)錢(qián)提出來(lái)就花掉了
你好!沒(méi)有合理合法又稅收低的方法。因?yàn)榇_(kāi)發(fā)票這些,沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)也是違法的
比如說(shuō)合理提出來(lái),稅收低一些,比如工資、年終獎(jiǎng)
你好!最低的算是工資了,但是也要看情況的,要看他有多少工資了已經(jīng)。