同學(xué)您好,您單位領(lǐng)料是實際的,這個是可以用來做內(nèi)賬用的,您做外帳的話,需要根據(jù)需要來做領(lǐng)料單的
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進(jìn)公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師:昨天上班時復(fù)制表格把原來的12月數(shù)據(jù)清除想錄3月份的出入庫,可老板的女助理看見了,說有公式不能清。我然后重新復(fù)制了一個??上掳鄷r她叫我結(jié)賬了[捂臉]好煩啊!怎么轉(zhuǎn)行這么難?找工作找的懷疑人生,差點(diǎn)想放棄了。高不成,低不就。46歲了,只有初級證,原來村委會任過十余年會計,手工記賬的?,F(xiàn)在怎么樣找到財務(wù)工作呢?今天下午面試一家制衣廠行政會計才3500試用期,要登記車間的輔料等等,每天晚上9:30與員工才能下班,上26天班,什么補(bǔ)助都沒有,能做嗎?還有一家餐飲會計新設(shè)的,4000試用期,可是沒做過,能去面試嗎?哎!沒做過又沒底氣。怎么樣找一家單位有前任帶一星期左右的嗎?如果沒人帶,我們轉(zhuǎn)行的怎么樣一個人獨(dú)立做單位會計?學(xué)堂練了幾個行業(yè)的真賬實操好像找工作不起作用。怎么辦啊?求老師耐心指導(dǎo)一下,謝謝!
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費(fèi)用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
你好老師。我們是生產(chǎn)行工業(yè)企業(yè)。聽學(xué)堂老師說外賬的成本是倒推出來的,學(xué)堂老師又說成本當(dāng)中直接人工和制造費(fèi)用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想問我們單位領(lǐng)料單是車間簽字領(lǐng)用的,數(shù)量可以統(tǒng)計出來的,平均單價在財務(wù)軟件中也可以查找出來。那么想要把原材料的領(lǐng)用金額做大一些,該怎么弄呢?(請做過成本的會計解答,純理論老師不要接手。謝謝)
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經(jīng)營范圍是技術(shù)研究,技術(shù)交流,技術(shù)轉(zhuǎn)讓這幾項,現(xiàn)在單位有幾個自己研發(fā)的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點(diǎn)的專票,我們的研發(fā)成本有工資,技術(shù)服務(wù)等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進(jìn)項也的是相應(yīng)的軟件成本進(jìn)項嗎?還是只要是進(jìn)項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發(fā)布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學(xué)你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發(fā)布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進(jìn)項不一定非得是技術(shù)服務(wù)的,那你的人工費(fèi),軟件無形資產(chǎn)的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發(fā)過程中需要的材料,水電費(fèi),研發(fā)的工具人工費(fèi)都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發(fā)票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關(guān)進(jìn)項是否可以是虛開發(fā)票嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因為過節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做???
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
你的意思是某種材料實際領(lǐng)用100個,根據(jù)需要會計再胡亂寫個領(lǐng)料單,把某種材料的領(lǐng)用量變成150個。是這樣嗎?
您如果外帳需要的話,
要不然您做做不到營材料來倒推,但是這樣會導(dǎo)致您的賬實不相符的
你的第一句話沒看懂。
弱弱問一下:你實際做過成本會計嗎?
我們之前都是自己在另外做領(lǐng)料單的
這樣胡亂做,倉庫賬實不符怎么弄的?
所以說是有利有弊的,一般倒推對是記帳公司用的比較多,因為他們不在現(xiàn)場,也不做賬實核對
那工廠坐班會計原材料的領(lǐng)用是怎么倒推呢?
您要倒推就勢必會和實際又差異的