你好,填紙質(zhì)報(bào)表去大廳修正數(shù)據(jù)
老師上個(gè)月的火車(chē)票抵扣申報(bào),但是忘記統(tǒng)計(jì)填12欄,所以上個(gè)月只有申報(bào)數(shù)據(jù)未提交抵扣,這個(gè)月可以在填申報(bào)抵扣嗎?
我上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí),社保那搞忘填了,我這個(gè)月可以填2個(gè)月的合計(jì)數(shù)嗎
老師上個(gè)月忘了填了,本月可以填合計(jì)數(shù)嗎?
老師我企業(yè)所得稅上個(gè)季度忘記填了10萬(wàn),這個(gè)月可以補(bǔ)進(jìn)去嗎?
老師,同事申報(bào)個(gè)稅上月漏填社保,本月可以填累計(jì)2月數(shù)字嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那如果是以前月的,每個(gè)月都得這么做?
你好,只需要變理漏填當(dāng)月的數(shù)據(jù)就可以了,以后月份數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新
那就是那個(gè)表漏了,提交哪個(gè)表唄
?你好,對(duì)的,修改完后看下最后月份的余額是否正確
好的,謝謝
不客氣,祝你工作生活愉快!