同學(xué),你好 最好不要暫估 沒(méi)有收到發(fā)票的情況下,不管你是否暫估成本,該沒(méi)有發(fā)票支撐的成本費(fèi)用,都將在所得稅匯算清繳時(shí)做出調(diào)整。? 所以,建議在年末,不要有暫估成本掛賬上,以減少所得稅匯算清繳的計(jì)算工作,以免帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我是一家會(huì)議公司,承辦了一場(chǎng)會(huì)議,參賽費(fèi)都已收到,并開出發(fā)票,現(xiàn)在有一問(wèn)題,給專家發(fā)飯的勞務(wù)費(fèi),應(yīng)該明年才能收到發(fā)票,造成今年的利潤(rùn)特別大,應(yīng)該怎么辦,需要暫估成本嗎?
會(huì)計(jì)小白一名,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
老師,想請(qǐng)教三個(gè)問(wèn)題,一、服務(wù)業(yè)行業(yè)去年根據(jù)簽的合同暫估了成本,今年收到發(fā)票,怎么做賬?二、去年個(gè)人在稅務(wù)局代開提供的成本票,未付款,但去年已做賬,今年發(fā)現(xiàn)成本票有錯(cuò)誤,今年重新以公司的名義開來(lái)了,這個(gè)要怎么做賬呢?三、去年給業(yè)務(wù)單位開普票請(qǐng)款,事先不知道對(duì)方付不了款,但是對(duì)方已經(jīng)明確說(shuō)明資金原因今年可能都付不了這筆款,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,老板不想占開票額,所以想開負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么做賬?
你好老師,我想問(wèn)問(wèn),我是公司是一般納稅,業(yè)務(wù)就是銷售大理石。 流程就是需要我從廠家買來(lái)材料自己加工,再賣給工地。 問(wèn)題是這期間買材料價(jià)格低,加上自己加工費(fèi)的,報(bào)價(jià)給工地價(jià)格就是特別高,還不能開具加工費(fèi)的發(fā)票,都得算材料里。 就不能像商業(yè)會(huì)計(jì)一樣,一進(jìn)一出做成本,那樣利潤(rùn)率太高,我成本是不是應(yīng)該像工業(yè)會(huì)計(jì)一樣,把每個(gè)工地當(dāng)做一個(gè)產(chǎn)品,那樣計(jì)算成本?就是不知道這個(gè)成本我應(yīng)該怎么計(jì)算?給個(gè)思路唄
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那我年末全是利潤(rùn),成本票沒(méi)有到應(yīng)該怎么辦
同學(xué),你好 和對(duì)方協(xié)商,盡量在今年開出
協(xié)調(diào)了,今年開不出來(lái)
同學(xué),你好 那只能按照利潤(rùn)交稅了
沒(méi)有什么辦法嗎,因?yàn)槲疫@個(gè)成本票是有的
企業(yè)所得稅一月份可以預(yù)繳嗎?6月份匯算清繳之前取得成本票,再調(diào)
同學(xué),你好 最好是讓對(duì)方今年年底之前開出,這個(gè)方法最好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
我發(fā)票量大,也是因?yàn)槎悇?wù)局系統(tǒng)那邊的原因開不出來(lái)
如果我年前把勞務(wù)費(fèi)給發(fā)放出去,明年取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣可以嗎
我應(yīng)該怎么做這個(gè)帳能解決
同學(xué),你好 可以去稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)隽康?
增量是什么意思,發(fā)票增量嗎?
我辦的這個(gè)會(huì)議人多,需要開一千多張發(fā)票
同學(xué),你好 對(duì)的,發(fā)票增量,這樣就可以開具更多的發(fā)票
同學(xué),你好 你年前發(fā)勞務(wù)費(fèi),因?yàn)闆](méi)取得發(fā)票,只能計(jì)入預(yù)付賬款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
這個(gè)分錄那涉及不到成本,還是得干交企所的,企所這有什么辦法能避免一下嗎
同學(xué),你好 你如果實(shí)在要做,你就這個(gè)月做費(fèi)用,但是稅務(wù)局查到,還是會(huì)納稅調(diào)整的
那這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 就是按照有發(fā)票的情況做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
那明年發(fā)票拿到了,我應(yīng)該怎么沖這筆帳
同學(xué),你好 把這次分錄做紅字 然后重新做一筆正確的分錄
哦哦,老師還有個(gè)問(wèn)題,我收到其他企業(yè)給打的贊助費(fèi),和我給其他企業(yè)打的贊助費(fèi),分別應(yīng)該如何做分錄?
同學(xué),你好 贊助費(fèi),有發(fā)票嗎?