同學(xué)你好 可以抵減的,直接抵減就行了,扣除后申報(bào)
工程預(yù)交稅款,扣除金額(分包勞務(wù))沒填,導(dǎo)致多交了稅,可以申請(qǐng)退稅嗎?。或者在后期扣除金額扣除之前把所有沒有扣除的金額全算上進(jìn)行扣除后申報(bào)?
老師,我是昨天問了你幾次關(guān)于預(yù)繳增值稅扣除分包款問題的同學(xué),你說發(fā)個(gè)申報(bào)案例給我,我郵箱是627663034@qq.com,謝謝!還有我之前預(yù)繳增值稅扣除分包款了,但在申報(bào)是沒有扣除,那可以跟稅局稅說的把那個(gè)差額稅退回來嗎?
個(gè)稅申報(bào),忘 了選預(yù)填專項(xiàng)附加扣除,專項(xiàng)附加扣除的金額沒上去,多扣了稅,更正申報(bào),(我稅款已經(jīng)交了)到稅務(wù)大廳辦理退稅多長(zhǎng)時(shí)間可以退回來
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)表附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目,我問的別人說有一些差額扣稅的項(xiàng)目,比如建筑服務(wù)分包抵扣進(jìn)項(xiàng),然后支付的分包款這個(gè)就是可以扣除的,勞務(wù)可以扣除工資等。 1、我現(xiàn)在想問的是這個(gè)扣除額跟開的發(fā)票中差額扣除金額是必須一樣的嗎? 2、差額征稅的發(fā)票必須是專票嗎?
個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除,(1)自己在個(gè)稅app上填寫,第二年公司先交稅,等匯算清繳時(shí)稅務(wù)自動(dòng)多退少補(bǔ)?(2)公司幫忙申報(bào)轉(zhuǎn)項(xiàng)附加扣除,以扣除后的金額進(jìn)行交稅?(3)匯算清繳期間自己去稅務(wù)大廳填寫專項(xiàng)附加扣除?
隔月沖紅發(fā)票賬務(wù)處理和稅務(wù)處理,客戶未抵扣
請(qǐng)問老師:哪個(gè)國稅條文中規(guī)定了:同一個(gè)合同不同的業(yè)務(wù)分別核算清楚,如果核算不清楚的按最高稅率?還是最低稅率核算?
你好!一般納稅人做房地產(chǎn)裝飾,預(yù)算稅負(fù)是多少,老師指導(dǎo)一下
個(gè)人工商年手機(jī)掃碼年報(bào),總是出來基本信息高效經(jīng)營者不能為空,經(jīng)營者已經(jīng)有名字了
老師好,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)一定要跟第四季度財(cái)報(bào)一致嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。第四季度財(cái)報(bào)錯(cuò)了,然后年度財(cái)務(wù)報(bào)表改成正確的了,第四季度財(cái)報(bào)沒改,匯算清繳提示要跟第四季度財(cái)報(bào)一致,要不要管呢?
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進(jìn)股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個(gè)稅,這兩個(gè)公司都用做賬嗎?應(yīng)該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計(jì)入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補(bǔ)退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對(duì)嗎?謝謝
這個(gè),扣除金額會(huì)很多。去稅務(wù)局申報(bào)沒問題嗎?好幾個(gè)月的扣除金額合計(jì)
同學(xué)你好 你預(yù)繳的可以抵減的
好的,謝謝,老師,這么早,辛苦啦
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝