你好, 增值稅:10/1.01*1% 在稅務開票時繳納增值稅
老師,你好,我司是小規(guī)模,需要申請開張專用票,開票金額是10萬元,需要交那些稅?求計算方法,需要注意那些事項。
老師你好 我小規(guī)模納稅人 需要開專票要在電子稅務局申請嗎?然后開票需要交百分之三的增值稅還有附加那些,還有就是企業(yè)所得稅都需要交嗎?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,請問一下他們兩次一起付款給我們,開票開在一張金額上。要求3%專票。我們也是交3%的專票稅嗎?我們有什么需要注意的?票里要備注什么嗎?是服務費,是做活動的
老師晚上好,請問一下公司是小規(guī)模,開了3%專票和1%普票,一共不含稅金額是31萬。那么第10行的免稅銷售額我需要填
老師,小微企業(yè)辦理業(yè)務時需要注意些什么呢?比如發(fā)票的申領,開具,以及做為銷售方開票注意的事項?還有做為買方索要的發(fā)票是普票還是專票好?小微企業(yè),一般納稅人,小規(guī)模納稅人的區(qū)別?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
那是多少錢?
你好 增值稅是990元,代開發(fā)票時需要繳納增值稅
你好,老師,還有別附加稅嗎。
附加稅回機構申報,城建稅990*7%*50% 教育費附加看你如果30萬以內免征的
老師,現在我們是免稅優(yōu)惠政策期間,那教育費附加是否也是免佂的?
是的,符合正常教育費附加免征
好的,謝謝老師
不客氣祝你學習愉快!