你好,因?yàn)?013年的800萬應(yīng)該資本化,但是全部費(fèi)用化了
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長(zhǎng)實(shí)無法寫全,具體請(qǐng)看圖片,個(gè)人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營(yíng)業(yè)收入就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因?yàn)闆]有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯(cuò),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤(rùn)卻沒有計(jì)算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯(cuò)了,應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個(gè)損益類的,還有遞延所得稅費(fèi)用那個(gè)是不是也錯(cuò)了?
符合資本化 不是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎 怎么影響損益了呀 還是說原政策損益2000 變更后少了800 調(diào)增利潤(rùn)了
老師你好,我想問一下會(huì)計(jì)政策變更,對(duì)損益的影響不是直接進(jìn)入利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)嗎?那為什么投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的時(shí)候,他的變更也屬于會(huì)計(jì)政策變更,但是卻進(jìn)入了存存收益呢,這是一個(gè)特殊的例子嗎?
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
事項(xiàng)5作標(biāo)注這里不理解,利潤(rùn)總額是明白的,調(diào)整事項(xiàng)5不明白,事項(xiàng)5應(yīng)約稅所得額3200-2000, 利潤(rùn)總額3200-2800+500如果在這個(gè)基礎(chǔ)上調(diào)整,稅法不承認(rèn)內(nèi)郭轉(zhuǎn)換形成其綜合收益,即借其他綜合收益貸其他成本,這部增加了利潤(rùn)所以應(yīng)該減500對(duì)嗎?再還有一步借公變損益貸其他成本,這個(gè)是不影響利潤(rùn)總額的所以無需調(diào)整, 那么應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是3200-2800+500-500這樣才是啊?為什么答案是3200-2000怎么理解呢?
老師,在債務(wù)重組的題目中,如果債務(wù)人用長(zhǎng)投抵債,請(qǐng)問,債權(quán)人拿到長(zhǎng)投后,長(zhǎng)投的入賬價(jià)值是放棄債權(quán)的公允,還是長(zhǎng)投自身的公允
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價(jià),不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理
老師師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者和有限公司的法人可以是一個(gè)人嗎?為什么?
老師,其他權(quán)益工具投資是不是對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個(gè)的計(jì)算都沒有影響
個(gè)體經(jīng)營(yíng)普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?
你好,供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內(nèi)退稅公司)報(bào)關(guān)出口。但是我們?cè)诓少?gòu)時(shí)是無法知道那些貨是正清報(bào)關(guān),哪些是灰清報(bào)關(guān)。都是正清報(bào)關(guān)用了多少貨,才找工廠補(bǔ)開發(fā)票和重新簽訂報(bào)關(guān)出口貨對(duì)應(yīng)的采購(gòu)合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎? 發(fā)貨是這樣:貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉(cāng)庫(國(guó)內(nèi)一個(gè)公司),倉(cāng)庫是分別跟香港公司和子公司各簽了一份倉(cāng)庫發(fā)貨收貨倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議,實(shí)際工廠發(fā)貨是一起把貨(有多少貨是正清是不清楚)給了倉(cāng)庫,物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉(cāng)庫地址。
老師您好,個(gè)人取得汽車租賃費(fèi)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅由誰代扣?租賃給小規(guī)模餐飲企業(yè),租金12萬元,個(gè)人需要向稅務(wù)局繳納多少稅費(fèi)呀?
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原來是全部費(fèi)用化 現(xiàn)在變更政策 可以資本化了 就是損益少了 這意思嗎
你好,是的,原來費(fèi)用化了,但是在14發(fā)現(xiàn)一部分資本化,所以對(duì)應(yīng)的損益跳出
那是不是也增加資產(chǎn)800啊
是的,你說的很對(duì)的
好的 我沒考慮到損益減少的問題 只想到資產(chǎn)增加了
嗯嗯,沒關(guān)系,明白就好的