對(duì)的,地面之前五年的這個(gè)虧損的進(jìn)行彌補(bǔ),地面之后盈利的話就是正常交稅啊,這個(gè)比例的話,要看你這個(gè)頂點(diǎn)之后的這個(gè)應(yīng)納稅所得額是多少,對(duì)應(yīng)的看點(diǎn)的稅率表。
老師,合伙企業(yè)年底盈利的話,要抵免之前五年的虧損嗎?如果抵免后還盈利按什么比例交個(gè)人所得稅?多謝
老師,2021年匯算清繳企業(yè)所得稅有留抵1500元,2021年之前為彌補(bǔ)虧損額還有一百多萬(wàn),在今年第二季盈利需要交個(gè)2000元所得稅,是先彌補(bǔ)1500元不完,在彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在稅法規(guī)定不能留抵,不想申請(qǐng)退稅。這個(gè)季度盈利能不能抵1500?
老師,如果我之前的所得稅交多了,因?yàn)檎晗聛?lái)之后發(fā)現(xiàn)是虧損的,我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做比較好,需要調(diào)成盈利的嗎?有些不懂?
老師上午好!合伙企業(yè)一到三季度盈利100萬(wàn),兩個(gè)自然人合伙人分配比例是各50%,各按50萬(wàn)所得預(yù)繳了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。但到第四季度合伙企業(yè)賬上整體虧損了50萬(wàn),兩個(gè)合伙人的年度累計(jì)所得變?yōu)?25萬(wàn),那么之前預(yù)繳的個(gè)稅怎么處理?可以退稅嗎??
老師,想問(wèn)下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),現(xiàn)在我們公司這個(gè)月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候,他會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來(lái)交多的稅
法定盈余公積必須提取嗎
報(bào)考初級(jí),3年高中+2年大專(zhuān),明年六七月能拿大專(zhuān)證書(shū),明年一月份能報(bào)名考試嗎
房產(chǎn)稅多少稅率?小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策嗎
老師好,外貿(mào)退稅企業(yè)因征、退稅率差異,與做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那增值稅申報(bào)時(shí)是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是否因?yàn)闆](méi)有做抵扣勾選,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不需做增值稅申報(bào),去申報(bào)可是否重復(fù)計(jì)稅
老師員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎
我們公司收了保險(xiǎn)公司的返點(diǎn),開(kāi)了發(fā)票給保險(xiǎn)公司,我們公司做其他業(yè)務(wù)收入,相對(duì)應(yīng)的成本是什么?
有借必有貸是啥記賬原則 資產(chǎn)負(fù)債表是依據(jù)資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益?
老師附加稅是只要繳納增值稅就要交嗎嗎
我們公司有一個(gè)業(yè)務(wù)是跟A簽署的,每個(gè)月在A平臺(tái)的增值收入會(huì)出一個(gè)總賬單,然后現(xiàn)在跟一個(gè)流量公司C合作推廣項(xiàng)目M,通過(guò)C在A的平臺(tái)上的廣告位增加曝光率進(jìn)而提升我們公司在A平臺(tái)原有的業(yè)務(wù)收入。增加這個(gè)項(xiàng)目之后,A公司給我們的收入賬單是分成兩張的,一張是原有的增值收入賬單,一張是A為了扶持C推出的這個(gè)推廣項(xiàng)目M,所以會(huì)針對(duì)在C處投流的客戶去進(jìn)行一個(gè)流量補(bǔ)貼,這個(gè)補(bǔ)貼的金額跟我們的投流成本一樣,A會(huì)作為我們的一個(gè)另外的收入補(bǔ)貼回我們,所以他對(duì)賬單會(huì)出具兩個(gè),一個(gè)是原始合同計(jì)算方式下的增值服務(wù),一個(gè)是這個(gè)流量補(bǔ)貼的收入。 我們按照他給的這兩個(gè)賬單去確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)有什么審查風(fēng)險(xiǎn)
電商醫(yī)療器械的稅負(fù)率是多少老師小規(guī)模
要比對(duì)哪個(gè)稅率表,可以發(fā)我看下嗎?多謝
看一下圖片,就是這個(gè)稅率表