你好,購買方開具紅字信息表上傳,你方開具相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票即可。
老師,有個(gè)問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了,我這個(gè)該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認(rèn)證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
請問老師,我們退給客戶房租,對方增值稅發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證,我怎么沖紅處理
老師,請問下我是銷售方,開給客戶的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在客戶要求我方?jīng)_紅,請問我要怎么處理
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又給紅沖了,怎么報(bào)稅呢?需要認(rèn)證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
老師,對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們現(xiàn)在需要紅沖,怎么處理,對方要退票給我們嗎
工商年報(bào)換了聯(lián)絡(luò)員,密碼不是原來那個(gè)了,是不是需要重置密碼
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬,辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬,那5萬做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報(bào)銷的停車費(fèi)
我?與購買方聯(lián)系對吧
我在哪看能看到購買方是否沖紅了呢
你好,是的,需與購買方聯(lián)系
我能看到對方是否沖紅了嗎?還是購買方?jīng)_紅后告訴我一聲才可以
你好,對方在開票系統(tǒng)開紅字信息表,上傳,你登錄開票系統(tǒng)-發(fā)票填開-紅字-下載網(wǎng)絡(luò)紅字信息表就可以開相應(yīng)負(fù)數(shù)發(fā)票
發(fā)票我們還收回來嗎?
購買方已經(jīng)抵扣了
什么情況下,收回?什么情況下不收回?
對方?jīng)]有抵扣收回來
抵扣不需要收回來