同學(xué)你好 對(duì)的,就是你說(shuō)的這些,還有所得稅 增值稅稅率是6% 附加稅是增值稅的12%
你好,老師。我準(zhǔn)備舉辦一家整形美容醫(yī)院(盈利性質(zhì)的),想咨詢(xún)下具體需要交納哪些稅種及稅率是多少?是否包含:增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅率、教育附加費(fèi)、地方教育附加費(fèi)、城市建設(shè)維護(hù)稅、印花稅
無(wú)錫華西高新技術(shù)有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)華西高新是一家高新技術(shù)企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%。教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。下設(shè)一全資子公司東華有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)東華公司。東華有限公司實(shí)收資本為1000萬(wàn)元,適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期,經(jīng)營(yíng)狀況良好,預(yù)計(jì)華西高新每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)1000萬(wàn)元,東華公司每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元?,F(xiàn)華西高新預(yù)投資一新的技術(shù)公司,日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬(wàn)元,第二年虧損220萬(wàn)元,第三年虧損80萬(wàn)元第四年盈利50萬(wàn)元,第五年盈利200萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計(jì)劃召開(kāi)重要戶(hù)座談會(huì)。購(gòu)買(mǎi)了一批價(jià)值五十萬(wàn)元含稅的禮品準(zhǔn)備贈(zèng)送給客戶(hù)財(cái)務(wù)部門(mén)建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片,作為銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的禮物。分發(fā)給參與活動(dòng)的客戶(hù)假設(shè)不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對(duì)企業(yè)所得稅的納稅影響額
無(wú)錫華西高新技術(shù)有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)華西高新是一家高新技術(shù)企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率15%。增值稅稅率13%,城市維護(hù)建設(shè)稅7%。教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%。下設(shè)一全資子公司東華有限公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)東華公司。東華有限公司實(shí)收資本為1000萬(wàn)元,適用所得稅25%。兩家公司均屬于上升期,經(jīng)營(yíng)狀況良好,預(yù)計(jì)華西高新每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)1000萬(wàn)元,東華公司每年實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元?,F(xiàn)華西高新預(yù)投資一新的技術(shù)公司,日記新公司成立后各年的盈利狀況為第一年虧損300萬(wàn)元,第二年虧損220萬(wàn)元,第三年虧損80萬(wàn)元第四年盈利50萬(wàn)元,第五年盈利200萬(wàn)元。請(qǐng)從所得稅角度判斷新社投資公司的創(chuàng)立形式。華西高新計(jì)劃召開(kāi)重要戶(hù)座談會(huì)。購(gòu)買(mǎi)了一批價(jià)值五十萬(wàn)元含稅的禮品準(zhǔn)備贈(zèng)送給客戶(hù)財(cái)務(wù)部門(mén)建議將該批禮品貼上本公司LOGO和宣傳圖片,作為銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的禮物。分發(fā)給參與活動(dòng)的客戶(hù)假設(shè)不考慮其他條件是分析兩種處理方式。對(duì)企業(yè)所得稅的納稅影響額方案一,方案二,方案三三種情況下,整個(gè)公司第一~5年合計(jì)應(yīng)納稅額怎么算方案一,座談會(huì)期間贈(zèng)送客戶(hù)。方案一,在計(jì)算所得稅時(shí)應(yīng)作為什么費(fèi),睡前允許扣除多少萬(wàn)元納稅?調(diào)整金額多少萬(wàn)
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬(wàn),到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬(wàn)了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒(méi)有全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)拒絕,說(shuō)等10萬(wàn)塊錢(qián)全部轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就給開(kāi)發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開(kāi)了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過(guò)了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問(wèn)生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷(xiāo)售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶(hù),線上未報(bào)收入,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問(wèn)一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問(wèn)一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁x謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
項(xiàng)目 內(nèi)容 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅率 6% 教育附加費(fèi) 3% 地方教育附加費(fèi) 2% 城市建設(shè)維護(hù)稅 7% 印花稅 0.10% 這個(gè)是否合理
這個(gè)是可以的哦,你這個(gè)附加稅也是增值稅的3%%2B2%%2B7%