你好,退貨做紅字就行,如果以后還要發(fā)貨,可以抵以后的貨款。如果不再發(fā)貨,那么這個(gè)款要退還對方
老師,上個(gè)月貨還沒確認(rèn)收入,收到貨款前面會計(jì)記了借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)月退部分貨款,分錄這樣做可以嗎? 借:銀行存款 (紅字) 貸:應(yīng)收賬款 (紅字)
老師,我們開出發(fā)票,同時(shí)銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證?
老師,我一開始確認(rèn)收入是按照銷售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請問老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
3月收入賬上重復(fù)確認(rèn)了,導(dǎo)致上季季報(bào)也是錯(cuò)的?,F(xiàn)在是怎么做更正分錄呢呢? 紅沖不行涉及銀行存款 一、確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 二、第二步,正確的分錄應(yīng)是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 錯(cuò)誤的做成了: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
老師,你有沒有專項(xiàng)附加扣除的明細(xì)表嘞
老師,因質(zhì)量問題,客戶對公司的罰款,用于發(fā)貨,可以開票嗎?
老師,2024年匯算清繳,固定資產(chǎn)原值是填固定資產(chǎn)2024年的期末數(shù)嗎?中間有清理的
老師你好,小規(guī)模公司確認(rèn)收入后需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?這個(gè)公司每個(gè)月開出去幾張普票,金額也不大,但是沒有收到發(fā)票
您好!老師,在一般納稅期間取得一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票(這張發(fā)票沒有要過專票),沒有進(jìn)行抵扣過,我現(xiàn)在賣出去,開發(fā)票要按多少的稅點(diǎn)
老師,個(gè)體戶的經(jīng)營所得用不用計(jì)提???如果計(jì)提用什么科目
老師你好,我是建筑公司有300多人,300多人需要上保險(xiǎn),在保險(xiǎn)公司那上,稅務(wù)這邊我需要做什么,每個(gè)人都要報(bào)工資嗎?
現(xiàn)在生活服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)還可以加計(jì)抵減嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,借方寫負(fù)數(shù)和貸方寫正數(shù)有什么區(qū)別沒有,還是要根據(jù)具體情況具體分析
老師,貨拉拉的這個(gè)付款單可以作為憑證附件嗎
您說是退貨我應(yīng)該做借應(yīng)收紅字,貸主營業(yè)務(wù)收入紅字,但是銀行跟哪個(gè)科目對應(yīng)?
你好,退貨不做銀行存款負(fù)數(shù),而是應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
那銀行如何平賬呢?
如果退貨不付款對方,銀行存款不存在平賬問題。銷售出去收到款做借銀行存款,沒有收到款做借應(yīng)收賬款
老師,我是想我是否思路錯(cuò)了。應(yīng)該一開始就不通過應(yīng)收賬款作為過度科目。收到銀行就借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入。退貨就貸主營業(yè)務(wù)收入貸方紅字,貸銀行。這樣就不會牽扯應(yīng)收賬款了。您說這個(gè)思路對嗎?
客戶是需要退款的
直接銀行就減少了
不對,退貨時(shí)應(yīng)該用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)而不是銀行存款負(fù)數(shù),因?yàn)橥素洓]有付款對方
哦哦,如果是退貨就退款呢?直接退款了。
那就是可以直接貸銀行存款
您看,我貸銀行,那借方走什么科目?
退貨并支付退貨款的分錄貸收入負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸銀行存款正數(shù),這里的貸負(fù)數(shù)就是借方的意思
如果是貸主營業(yè)務(wù)收入貸方負(fù)數(shù),貸銀行存款正數(shù)。這樣沒減少應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款會出現(xiàn)貸方余額?
你好,發(fā)貨時(shí)如果沒有收到款那就有應(yīng)收賬款借方余額,退貨時(shí)要么沖減應(yīng)收賬款,要么退貨款,不可能同時(shí)又付退貨款又沖紅應(yīng)收賬款的啊
嗯嗯,可能我一開始思路錯(cuò)了,我們的收款方式是:貨款直接刷到銀行,然后確認(rèn)收入。我應(yīng)該一開始不通過應(yīng)收賬款科目過度,應(yīng)該就直接確認(rèn)收入,退款就用減少收入,貸銀行,這樣就不會出去應(yīng)收賬款搗亂了。
你好,退貨如果款直接退還對方的,這樣做可以的
嗯嗯,老師像這種自收銀收款方式,是不是不通過應(yīng)收賬款科目更科學(xué)些?像那種開發(fā)票的就用應(yīng)收賬款更合適。
是的,通過應(yīng)收賬款更清晰
謝謝老師
?不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價(jià),謝謝