您好,沒有發(fā)票可以暫估入賬。做賬與發(fā)票是否取得無關(guān)
老師,請(qǐng)問購(gòu)買東西,使用建材的發(fā)票做賬,這么寫可不可以?有沒有稅務(wù)上的問題?
請(qǐng)問裝修公司,前期購(gòu)買的東西沒看發(fā)票,后面補(bǔ)開做賬可以不?
老師,請(qǐng)問,我公司8月取得的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。8月之前購(gòu)買的東西,可以入賬么。這些東西都是8月之后開的票。
公司模式是母子公司,還是籌建期,在裝修,前期的裝修東西的采購(gòu)都是開的母公司發(fā)票,這樣還可以分?jǐn)偨o子公司嗎?子公司是前面的運(yùn)營(yíng),母公司是后面的管理!或者可以掛往來嗎?
公司模式是母子公司,還是籌建期,還在裝修,前期的裝修費(fèi)用,東西的采購(gòu)都是開的母公司發(fā)票,這樣還可以分?jǐn)偨o子公司嗎?子公司是前面的運(yùn)營(yíng),母公司是后面的管理!或者可以掛往來嗎?請(qǐng)問該如何處理更為適合呢?
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個(gè)公司合資開了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
外賬,前期沒做賬務(wù)處理,有收入的時(shí)候才開始賬務(wù)處理的,9月開始記賬,10月補(bǔ)開的發(fā)票,賬怎么做?
您好,那您九月收款掛預(yù)收,十月轉(zhuǎn)收入即可
9月開出的票,9月底就收到錢了,9月底轉(zhuǎn)收入啊吧
您好,那您嚴(yán)格來說是9月做暫估應(yīng)收,10月開票后沖回暫估后重新確認(rèn)收入
軟件上分錄怎么寫?
您好,暫估時(shí),借應(yīng)收賬款~暫估,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。開發(fā)票,紅字沖回暫估分錄,按正確金額,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
后面補(bǔ)的成本票,賬務(wù)怎么處理?
10月確認(rèn)收入?9月銀行打款的
請(qǐng)問,在嗎?
您好,前期確認(rèn)收入,無票也確認(rèn)成本,后期取得發(fā)票,沖回暫估入庫金額,再按發(fā)票金額入賬,若影響營(yíng)業(yè)成本,一并進(jìn)行差額調(diào)整。
9暫估收入和成本?分錄怎么寫?