您好,1.增值稅不是記入銷項(xiàng),按照簡(jiǎn)易計(jì)稅征收:在出售時(shí),計(jì)算的增值稅稅金計(jì)入"應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅"科目。 2.處置損益就是利潤(rùn),賣這個(gè)資產(chǎn)是賺了還是虧了
請(qǐng)問老師,1??處置固定資產(chǎn)分錄,銷項(xiàng)稅按照2%金額寫嗎?1%放在哪里呢?2??處置固定增值稅的銷售收入按照400/1+.003=388.35填寫。但是賬上的金額是固定資產(chǎn)處置損益131.23元。兩者金額不一致?
請(qǐng)老師解答兩個(gè)問題:1??處置固定資產(chǎn)分錄,銷項(xiàng)稅按照2%金額寫嗎?1%放在哪里呢?2??處置固定增值稅的銷售收入按照400/1+.003=388.35填寫。但是賬上的金額是固定資產(chǎn)處置損益131.23元。兩者金額不一致?
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報(bào)固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時(shí),問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計(jì)提的累計(jì)折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
麻煩老師把這兩個(gè)題看完之后回答我下列幾個(gè)疑問 1、固定資產(chǎn)可收回金額應(yīng)當(dāng)按照固定資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與固定資產(chǎn)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間較高者確定。那么第一張圖的89875是哪個(gè)公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額嗎? 2、第一張圖用較高者減銷售凈價(jià)計(jì)入資產(chǎn)減值損失,為什么第二張圖是用凈值(相當(dāng)于第一張圖的89875)減去較高者進(jìn)入資產(chǎn)減值損失?這是兩類題型嗎? 3、如果89875是公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額,那第三張圖的180是不是也可以是?那沒什么圖中的凈額又是95萬元?(因?yàn)槎际枪潭ㄙY產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊)
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費(fèi)人工費(fèi)等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會(huì)不平嗎?
高溫天給車間員工購(gòu)買的鹽汽水,計(jì)入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當(dāng)中費(fèi)用報(bào)銷單和付款申請(qǐng)書等單據(jù),填寫人申請(qǐng)后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報(bào)銷人員或者是申請(qǐng)人員?
支付財(cái)務(wù)軟件年費(fèi),為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個(gè)會(huì)計(jì)掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?
麻煩問下老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購(gòu),我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請(qǐng)問我們公司長(zhǎng)期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請(qǐng)問寫個(gè)報(bào)告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出和營(yíng)業(yè)外收入,匯算清繳是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報(bào)告申請(qǐng)壞賬,謝謝!
請(qǐng)問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個(gè)稅?
按合同履約義務(wù)確認(rèn)收入時(shí)用合同資產(chǎn),不管履不履約時(shí)間到了就能收錢就用應(yīng)收帳款。那如果合同里也有時(shí)間規(guī)定也有履約義務(wù)分階段,此時(shí)用合同資產(chǎn)還是應(yīng)收帳款啊