你好 開(kāi)完的發(fā)票都上傳了嗎 有離線 的嗎? ?
發(fā)票驗(yàn)舊提示成功為0,失敗為0 是什么情況,但是到申領(lǐng)頁(yè)面里只能領(lǐng)10份,我們能領(lǐng)50份,顯示庫(kù)存是0.
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,并且是按照一般人補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒(méi)法回復(fù)您,只能重新提交問(wèn)題,不知道為什么,
原來(lái)的稅務(wù)發(fā)票U盤損壞,不能開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票,去 稅務(wù)局又換了一個(gè)新的稅務(wù)發(fā)票U盤,插入電腦里 ,開(kāi)具發(fā)票提示發(fā)票份數(shù)0(2023年9月29日), 請(qǐng)領(lǐng)取購(gòu)發(fā)票再開(kāi)具,在電腦的發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)頁(yè) 面(2023/9/29申領(lǐng)發(fā)票),一直等到 2023/10/1,系統(tǒng)還是提示申領(lǐng)中,是怎么回事兒 ? 第二:原來(lái)?yè)p壞的那個(gè)發(fā)票U盤稅務(wù)局的工作人 員查過(guò),說(shuō)還有幾十張發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具,為什么更換 了新的U盤就沒(méi)有發(fā)票了呢? ,還有幾十張發(fā)票沒(méi)有開(kāi)具, 具,再電腦上
我這邊買過(guò)的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺(tái)操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒(méi)有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說(shuō)明、往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來(lái)明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問(wèn)下 7月份新注冊(cè)公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請(qǐng)問(wèn)老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來(lái)多少錢之后,員工多退少補(bǔ),這樣會(huì)違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開(kāi)具廢鋼材的發(fā)票么?有沒(méi)有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?
上傳了,不是自動(dòng)上傳嗎?我驗(yàn)舊不用插稅控盤吧
你好 有離線 的發(fā)票就要手動(dòng)上傳? 要是開(kāi)完的都上傳了 再領(lǐng)發(fā)票就是手里還有的數(shù)和最大領(lǐng)發(fā)票限額 的差 是可以再領(lǐng)的份數(shù)
那我有11月開(kāi)的票有12月開(kāi)的票,現(xiàn)在我要驗(yàn)舊,月份怎么選?
你好 選擇這際開(kāi)票的月份 11月的也要選擇上? 一起驗(yàn)舊??
好的我再試試吧,謝謝
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)!!