你好,平時不影響,但到明年4月底必須申報完退稅,不然會按內銷處理,交增值稅。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
我們外貿發(fā)票6-7月份開出來,然后退稅申報資料已經給代理退稅,但是代理退稅沒有把6-7月申報去退稅,而是選擇性的去報退稅,現在都12月了,8-10都有報,相當于6-10月份的發(fā)票還有很多筆沒有去退,這樣對我們企業(yè)有什么影響,時間久了會不會退不下來?他說不上報的原因是全部報上去,我們會交額外的城建稅教育稅等。
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿交易,當時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們去稅局辦理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當時把本應該出口退稅的金額做了進項稅轉出,當時本來應該在增值稅附列資料2里面的應做其他進項稅轉出那一欄的,結果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現在是不是可以去稅務局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉到進項稅轉出的金額又可以抵扣了是嗎?
我們是外貿企業(yè),就是沒有內銷的,然后平常開出去的發(fā)票都是免稅的,但是上個月的時候開錯了,開了十三個點了,那這個月的申報表里面就要交1萬多的稅,有什么辦法可以解決嗎?如果這1萬多的稅這個月交了之后,那下個月能不能退回來了?
你好 老師 我們公司是一家外貿公司有出口權但沒有自己出口 去年年底有換場地 現在車間自己可以做些樣品和批量準確說現在應該工貿一體 然后之前都是委托代理出口退稅 今年轉自己收匯 委托代理報關出貨 前兩天已經走了兩筆小金額報關的 然后現在面臨就是退稅有問題 因為按照貿易公司備案退稅 進項票要和報關單出口一致 現在不一致因為我們是一部分物料購買發(fā)給工廠加工再成品發(fā)給我們 我們目前很多貨走的還是委托加工方式現在做退稅應該怎么操作?還有我們能否有資格轉生產企業(yè)?生產企業(yè)退稅是不是進項抵內銷后全都可以退了 這樣就不存在報關單和進項發(fā)票 不一致的問題
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數,是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結構沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經報完啦啊。 利潤表比之前少啦
只能等到4月報,還是4月底之前任意一個月報都可以的
4月底前都可以,2020年的出口報關單要退稅的,在2021年4月底全要申報完。