您好 請問固定資產(chǎn)收到了嗎
老師,有一筆其他應(yīng)付款錢付了,但是發(fā)票還沒收到,怎么做會計分錄?
老師,發(fā)生了一筆固定資產(chǎn),錢付了,發(fā)票還沒有收到,該怎么做分錄
老師,收到固定資產(chǎn)但未付款,是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?另外如果是固定資產(chǎn)還未發(fā)貨,付的最后一筆尾款,應(yīng)做什么分錄?如果是已經(jīng)發(fā)貨了,但沒有收到發(fā)票,款也付了,又是如何做分錄?
買了固定資產(chǎn)還沒有收到發(fā)票,公司做了暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
買一個固定資產(chǎn),發(fā)票沒有收到,錢已經(jīng)付了怎么做會計分錄
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場研討會議,費用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤55490.47元,股東持股30%的個稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告表,120企業(yè)集團最終控股企業(yè)名稱,這個填啥啊
找一個熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個月都申報也計提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個月嗎?比如每個月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會認這個成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個吊車,這個吊車費用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當然是一個自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計攤銷確只有6250.2元。(2023累計攤銷6250.2沒有計提,2023年累計攤銷6250.2的對方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進公戶做注資款嗎
固定資產(chǎn)收到了
收到固定資產(chǎn)的時候 借:固定資產(chǎn) 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 支付款項的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票的時候 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師,收到發(fā)票的時候,款是已經(jīng)付了,還做銀行存款不是重了嗎
抱歉 我寫錯了 貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款 實在對不起