你好,不用做到其他應(yīng)收款。直接收到?jīng)_財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
老師,我單位6月份刷卡消費(fèi)手續(xù)費(fèi),因?yàn)楹笃跁?huì)返還,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款科目的,但是我計(jì)入到財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)了,也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)出來(lái)到其他應(yīng)收款,因?yàn)檫@月收到返還的手續(xù)費(fèi)了,需要沖掉之前應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收,怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
2019年有一筆分錄原本應(yīng)該是計(jì)入預(yù)付賬款的但是記錯(cuò)了,記到其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過(guò)來(lái)應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?2019-2020這筆預(yù)付賬款有退回部分,因?yàn)橛浽谄渌麘?yīng)付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過(guò)來(lái)嗎?
老師,問(wèn)下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒(méi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤(rùn)分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對(duì)?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師 您好 我們單位剛收到退去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi) 這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助還是應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-其他里合適 老板想再?gòu)臓I(yíng)業(yè)外收入調(diào)出來(lái)把稅交了 這個(gè)交稅的話 分錄應(yīng)該怎么做 謝謝
老師,事業(yè)單位,前兩年進(jìn)來(lái)一筆經(jīng)費(fèi),應(yīng)該做成收入,但前會(huì)計(jì)做成其他應(yīng)付,之后用到這筆經(jīng)費(fèi)的時(shí)候也是沖減其他應(yīng)付。到了今年這筆經(jīng)費(fèi)剩余金額還掛在其他應(yīng)付那里,這種應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶(hù)又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
公司給私人開(kāi)發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)服務(wù)給和第三方購(gòu)票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票是1%稅率嗎
這個(gè)題 3 題計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不減那個(gè) 80
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒(méi)有生產(chǎn)日期怎么處理?
是不是 借 銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)(負(fù)數(shù))?
是的,你呢的處理是正確的