您好,那您需要把已經(jīng)做了的這張記賬憑證里面這個(gè)科目刪除了,然后才可以來(lái)刪這個(gè)設(shè)置的科目名稱
老師,我是在一家名宿酒店當(dāng)會(huì)計(jì),現(xiàn)在是籌建過(guò)程中,這個(gè)月要試運(yùn)行,之前會(huì)計(jì)都沒(méi)有做賬,只是做了一下手工賬,我從7月份開(kāi)始啟動(dòng)金蝶軟件,現(xiàn)在想問(wèn)下各科目如何使用 1.采購(gòu)合同,分次付款,貨到付款 該如何做賬,計(jì)入到什么科目 2.沒(méi)有合同的,直接用到工地上面的,又如何做賬了 這些都沒(méi)有發(fā)票,如果后期有發(fā)票怎么處理,合同價(jià)格需要計(jì)入到哪里,去體現(xiàn)一下 還有就是現(xiàn)金支付,是不同的老板支付,后期他們會(huì)走報(bào)銷,你說(shuō)這個(gè)又計(jì)入到哪個(gè)科目呀
剛在系統(tǒng)中 編碼中加了個(gè)子科目,發(fā)現(xiàn)用著不方便,還想把子科目刪除,這個(gè)能做到嗎?我還沒(méi)問(wèn)做賬,上面提示已使用。
剛在系統(tǒng)中 編碼中加了個(gè)子科目,發(fā)現(xiàn)用著不方便,還想把子科目刪除,這個(gè)能做到嗎?我還沒(méi)問(wèn)做賬,上面提示已使用。
我想咨詢一下,一個(gè)公司剛招我進(jìn)去但是沒(méi)有辦理交接手續(xù)。而且上個(gè)會(huì)計(jì)已經(jīng)走了3.4個(gè)月了,賬一直由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),但是她一直不做賬,金蝶上面起碼欠了8個(gè)月沒(méi)做。之后要我根據(jù)銀行的流水做賬,這樣合理嗎。而且公司的賬目比較混亂,是一個(gè)辦證的教育機(jī)構(gòu),只有預(yù)收賬款,沒(méi)有應(yīng)收賬款,還有很多科目是不合理的,要怎么做。手頭上還有三個(gè)公司,一個(gè)公司之前還是黑的,現(xiàn)在剛剛稅局通過(guò)審批,可以開(kāi)發(fā)票了。但是好幾個(gè)月的納稅申報(bào),幾百萬(wàn)收入,就報(bào)了一兩萬(wàn),到現(xiàn)在要一次性補(bǔ)全以前的收入去交稅,可能嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)如果以前收到押金沒(méi)有做在賬上,那個(gè)押金只在內(nèi)部做了,現(xiàn)在企業(yè)長(zhǎng)期虧損,所有的收入都全部入賬,這個(gè)賬上現(xiàn)金就多了,但是實(shí)際上現(xiàn)金沒(méi)有了,收到的現(xiàn)金用來(lái)付以前的押金了,還有付無(wú)票的費(fèi)用,這使得現(xiàn)金賬實(shí)不符了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)付出的費(fèi)用和押金能直接做在外賬中嗎,無(wú)票費(fèi)用以前做納稅調(diào)增可以嗎,但是押金怎么辦,我們有個(gè)同事說(shuō),重新補(bǔ)做一筆押金,然后在退,但是補(bǔ)做的押金借方做什么科目呢,以前收到的押金平時(shí)用來(lái)開(kāi)支了
老師,12月社保的人數(shù)18,實(shí)習(xí)生3,離職人員發(fā)了工資的但沒(méi)買社保有1人,那工商年報(bào)中從業(yè)人數(shù)寫(xiě)多少個(gè)呢?
老師想問(wèn)下考中級(jí)的條件本科畢業(yè)從事一年會(huì)計(jì)工作但是會(huì)計(jì)繼續(xù)教育學(xué)了七八年了可以報(bào)考嗎
專項(xiàng)附加扣除,買房,買的小產(chǎn)權(quán)的也能扣除吧
出口退稅:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的貨物是0??稅率不能退稅,那么這個(gè)對(duì)應(yīng)的發(fā)票屬于內(nèi)銷,那么這個(gè)不能退稅的內(nèi)銷發(fā)票可以用作正常抵扣認(rèn)證勾選的發(fā)票,也就是可以勾選認(rèn)證為抵扣么
怎么檢查做賬是否正確,從那些方面入手?
老師,公司老板請(qǐng)客戶吃飯買的茅臺(tái)酒正??梢匀胭~么
4月確認(rèn)了一筆收入,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票直接塞進(jìn)去4月這個(gè)收入里面可以嗎?
公司結(jié)算80萬(wàn)收入,票只開(kāi)了60萬(wàn),剩余20萬(wàn)未開(kāi)票的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,之前員工5月報(bào)銷報(bào)名費(fèi)是替另外一家公司報(bào)名的,但是走我們公司報(bào)銷的,現(xiàn)在另一個(gè)公司補(bǔ)過(guò)來(lái)了,我怎么沖這筆款呢?之前是借銷售費(fèi)用報(bào)名費(fèi)貸其他應(yīng)付款個(gè)人,現(xiàn)在分錄怎么做呢,我借銀行500貸銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)500了?感覺(jué)不對(duì)哦,費(fèi)用沒(méi)有的沖了
我寫(xiě)的: 購(gòu)買設(shè)備凈現(xiàn)值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 錯(cuò)在哪里?
這個(gè)我新添加的子科目,還沒(méi)有做一筆賬呢,我添加這個(gè)子科目的時(shí)候,上級(jí)科目里面的賬都轉(zhuǎn)到子科目下了。添加完 我感覺(jué)用著不方便,還想恢復(fù)成原來(lái)的樣子
那原來(lái)用的科目多嗎
沒(méi)有 就一個(gè)
那就把原來(lái)用的那個(gè)科目現(xiàn)用別的科目替代了,
然后刪除以后再改回來(lái)
原來(lái)的科目編碼 是灰色的 無(wú)法更改啊
或者是先刪除,再添加
您就按我說(shuō)的步驟操作,先用別的科目替換,然后刪除子科目,再把替換科目改回原來(lái)的一級(jí)科目