不過不是增加人員信息,直接在自然店的稅務(wù)局。
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
單位個(gè)人所得稅更正申報(bào)是去稅務(wù)局還是在網(wǎng)上可以直接申報(bào)
如果使用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,是不是要到稅務(wù)局去企業(yè)所得稅的更正申報(bào)?還是我可以不支申報(bào),直接使用
老師,報(bào)稅時(shí)數(shù)字寫錯(cuò)了申報(bào)了怎么辦,直接在電子稅局更正申報(bào)就可以了嗎?還是得要去稅局?去稅局的話也是更正申報(bào)嗎?
增值稅更正以前月份申報(bào)是就在網(wǎng)上就可以更正申報(bào)嗎?還是需要去稅務(wù)局才能更正
建筑公司收入沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么報(bào),怎么做賬
這個(gè)題目第二問,答案說是 業(yè)務(wù)收入增長迅速可能存在多計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提的退租大修費(fèi)用 增長比例選遠(yuǎn)低于航空貨運(yùn)收入 ,比例低的?收入8000到32000增長率3倍 維修費(fèi)用600到2400也是增長了3倍
將設(shè)備租賃到國外,有這種課程嗎
我想問一下,進(jìn)出口生產(chǎn)型公司,這個(gè)表是不是填申報(bào)退稅后打印出來的退稅額,退稅額對(duì)應(yīng)的填到這個(gè)表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應(yīng)該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務(wù)重組里面以多項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行抵債的,多項(xiàng)資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價(jià)?賬面價(jià)值是不是不對(duì)? 債權(quán)人的投資收益是不是應(yīng)該等于它的應(yīng)收賬款的原值減去壞賬準(zhǔn)備,然后加上他支付的銷項(xiàng)稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進(jìn)項(xiàng)稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價(jià)值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
必須去稅局才行嗎
需要帶什么資料呢
是有以前申報(bào)的一個(gè)人,姓名錯(cuò)了,這個(gè)月改了,這個(gè)月要更正申報(bào)
你好,正確的申報(bào)表,公章,執(zhí)照。
零申報(bào),沒有稅款
是不是這個(gè)申報(bào)完才可以申報(bào)這個(gè)月的個(gè)稅
你好,正確的申報(bào)表,這個(gè)沒有讓你說交稅款。
這個(gè)月個(gè)稅我還沒申報(bào),是不是更正申報(bào)完才能正常申報(bào)
你好 不用 你修改之前的不影響