是的,你說是對的,是的
公司中飯快餐店訂的 是不是做管理費(fèi)用 福利費(fèi) 開普票 因?yàn)楦@M(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
公司買了電飯煲開的專票,1.是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)吧,?2.福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎??
老師,我想問下,我進(jìn)項(xiàng)稅因?yàn)闆]抵扣,放去了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,后期這筆用用作福利費(fèi)了,是不是要做,借管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
你好老師,公司原來給午餐補(bǔ)助,后來是自己做飯,買肉買菜用飯票頂?shù)?,還有做飯阿姨的工資,這些費(fèi)用能統(tǒng)一入管理費(fèi)用-福利費(fèi),用應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過度嗎?
老師,餐飲票作為職工福利的是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的,但是作為招待費(fèi)和差旅費(fèi)的是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣對不
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯的有問題,所以對方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產(chǎn)稅時申報從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報從價計(jì)征房產(chǎn)稅時出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?