你好 跨年收到了專票的是
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
老師,跨年沖暫估材料時候如果暫估100萬,實際到票96萬,我沖暫估材料時還是沖銷暫估100萬,所得稅納稅申報是調(diào)增4萬對嗎?
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
老師 21年暫估的的勞務(wù)發(fā)票100萬 22年5月份以前回來5萬 然后我報21年所得稅的時候95萬調(diào)增了 那我22年的賬 應(yīng)該咋調(diào)啊 22年得把那100萬沖回暫估 然后進(jìn)實際的5萬的費(fèi)用嗎 要是沖完了 利潤會大嗎 應(yīng)該咋做呀
老師,請問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價,到時票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
是的老師,跨年收到的。。
你好 對的 安96萬抵扣的
那沖暫估時是沖100萬吧!
你好 發(fā)票到了用以前年度損益調(diào)整沖100
老師,我就直接做的借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估。
你好 20年結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
是19年的老師,成本19年結(jié)轉(zhuǎn)過了。我剛剛看了賬我的憑證實際做的是借:原材料96萬 貸:應(yīng)付賬款96萬,現(xiàn)在賬上就掛了4要的,原材料,跟應(yīng)付暫估4萬在賬上。怎么調(diào)整這一塊
借應(yīng)付帳款貸原材料100 借以前年度損益調(diào)整96貸原材料 借原材料貸以前年度損益調(diào)整100 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
老師,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么做呢!
把以前年度損益調(diào)整改利潤分配
好的老師,老師你看我是這么做的,今年收到上年的材料票我是做的借原材料-96萬貸應(yīng)付賬款暫估-96萬,然后又做了一個借原材料96萬貸應(yīng)付賬款暫估96萬,才導(dǎo)致應(yīng)付賬款暫估有余額的,現(xiàn)在我是不是可以在本季度調(diào)整,不需要改上面的憑證了吧,直接按老師剛教我的分錄再做一遍就好了嗎?
你好是的,是這么做的。
老師,我的賬套里有利潤分配未分配利潤,是不是就是這個利潤分配老師?老師是不是我之前的那個憑證也導(dǎo)致了未分配利潤不對了是吧!其實未分配利潤還得加上未開票部分的金額?老師最后一個分錄金額是多少?老師不嫌麻煩就幫我在這一次好嗎?
借應(yīng)付賬款貸原材料100 借利潤分配貸原材料。96 借原材料貸利潤分配100。
所以現(xiàn)在賬上的未分配利潤是加了那4萬元對嗎?
你好是的,之前多抵扣了4萬,現(xiàn)在調(diào)增了4萬。
郭老師,我按照你的方法在這個季度做了這3個憑證進(jìn)去了,現(xiàn)在是原材料余額為什么會變成貸方余額了?應(yīng)付賬款暫估原來是貸方余額現(xiàn)在變成了借方余額?還有如何來驗證我的未分配利潤是對的呢?
借原材料貸應(yīng)付帳款100是不是