你好 跨年收到了專票的是
老師,比如19年12月份開專票含稅價(jià)600萬元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過程,大概這樣子么
老師,跨年沖暫估材料時(shí)候如果暫估100萬,實(shí)際到票96萬,我沖暫估材料時(shí)還是沖銷暫估100萬,所得稅納稅申報(bào)是調(diào)增4萬對嗎?
老師 21年暫估的的勞務(wù)發(fā)票100萬 22年5月份以前回來5萬 然后我報(bào)21年所得稅的時(shí)候95萬調(diào)增了 那我22年的賬 應(yīng)該咋調(diào)啊 22年得把那100萬沖回暫估 然后進(jìn)實(shí)際的5萬的費(fèi)用嗎 要是沖完了 利潤會大嗎 應(yīng)該咋做呀
老師,請問我原材料購進(jìn)是暫估入庫的,現(xiàn)在領(lǐng)料我怎么記,假如我暫估入庫35萬,這是含稅價(jià),到時(shí)票來了直接沖掉,那我領(lǐng)料做賬也按35萬暫估的數(shù)字記嗎?
2022年暫估材料,2023年收到材料發(fā)票沖銷暫估,在2023年里申報(bào)2022年年度所得稅匯算時(shí)候,暫估那部分材料成本是需要調(diào)增嘛
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
老師我們有個(gè)客戶A是中間商,在他把貨物賣給第三方的時(shí)候,第三方和我們結(jié)算并且回款,我們給第三方開票,那么內(nèi)賬中我是不是可以不做第三方,都直接通過客戶來記賬
稅務(wù)局的人過來,帶去見老板,是先介紹稅務(wù)局的還是先介紹老板?
小企業(yè)沒有實(shí)繳,增加新的股東,看之前的股東投資了多少錢,看企業(yè)的報(bào)表主要看什么內(nèi)容
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對公賬戶怎么辦
是的老師,跨年收到的。。
你好 對的 安96萬抵扣的
那沖暫估時(shí)是沖100萬吧!
你好 發(fā)票到了用以前年度損益調(diào)整沖100
老師,我就直接做的借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估。
你好 20年結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
是19年的老師,成本19年結(jié)轉(zhuǎn)過了。我剛剛看了賬我的憑證實(shí)際做的是借:原材料96萬 貸:應(yīng)付賬款96萬,現(xiàn)在賬上就掛了4要的,原材料,跟應(yīng)付暫估4萬在賬上。怎么調(diào)整這一塊
借應(yīng)付帳款貸原材料100 借以前年度損益調(diào)整96貸原材料 借原材料貸以前年度損益調(diào)整100 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
老師,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目。該怎么做呢!
把以前年度損益調(diào)整改利潤分配
好的老師,老師你看我是這么做的,今年收到上年的材料票我是做的借原材料-96萬貸應(yīng)付賬款暫估-96萬,然后又做了一個(gè)借原材料96萬貸應(yīng)付賬款暫估96萬,才導(dǎo)致應(yīng)付賬款暫估有余額的,現(xiàn)在我是不是可以在本季度調(diào)整,不需要改上面的憑證了吧,直接按老師剛教我的分錄再做一遍就好了嗎?
你好是的,是這么做的。
老師,我的賬套里有利潤分配未分配利潤,是不是就是這個(gè)利潤分配老師?老師是不是我之前的那個(gè)憑證也導(dǎo)致了未分配利潤不對了是吧!其實(shí)未分配利潤還得加上未開票部分的金額?老師最后一個(gè)分錄金額是多少?老師不嫌麻煩就幫我在這一次好嗎?
借應(yīng)付賬款貸原材料100 借利潤分配貸原材料。96 借原材料貸利潤分配100。
所以現(xiàn)在賬上的未分配利潤是加了那4萬元對嗎?
你好是的,之前多抵扣了4萬,現(xiàn)在調(diào)增了4萬。
郭老師,我按照你的方法在這個(gè)季度做了這3個(gè)憑證進(jìn)去了,現(xiàn)在是原材料余額為什么會變成貸方余額了?應(yīng)付賬款暫估原來是貸方余額現(xiàn)在變成了借方余額?還有如何來驗(yàn)證我的未分配利潤是對的呢?
借原材料貸應(yīng)付帳款100是不是