若購進,當月銷售完,你的分錄可以

老師我有個關(guān)于庫存商品退回供應商的會計處理要問下你,我們是小規(guī)模納稅人當退貨時會計分錄是,借:銀行存款 貸:庫存商品?? 這個退貨的商品是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧?那結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本。 這樣做分錄有問題嗎?公司的內(nèi)賬退廠也是需要做成本的吧
你好老師我們公司是小規(guī)模賣桶裝水的、我們購桶裝水支付水款和運費的時候、會計分錄:借主營業(yè)務成本、袋庫存現(xiàn)金嗎?
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設(shè)備,現(xiàn)在安裝服務采用簡易計稅單獨核算。我的會計分錄是借:主營業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務費時借:其他業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
老師,我們是建筑裝飾工程公司,購買的水泥、沙子、鋼筋、混凝土、玻璃等材料會計分錄這樣做可以嗎?有問題嗎?麻煩老師指導一下,謝謝取得發(fā)票時:借:工程施工~材料費貸:銀行或現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務成本貸:工程施工~材料費
老師您好,我們公司租賃設(shè)備的時候,支付費用的時候會計分錄是這樣的: 借:預付賬款-a公司 貸:銀行存款 收到發(fā)票和設(shè)備,這樣寫會計分錄對嗎? 借:主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 預付貨款-a公司
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?