你好? 按你們實(shí)際預(yù)繳哦 。 你少預(yù)繳 虛做賬到時有風(fēng)險的。 你要合理的做成本費(fèi)用? 處理的。? 退稅現(xiàn)在一般電子稅務(wù)局都可以申請退稅的。? ?
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補(bǔ)虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補(bǔ)以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補(bǔ)嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當(dāng)年盈利且預(yù)繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預(yù)繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師您好,請問一下申報時想少預(yù)交一點(diǎn)企業(yè)所得稅要怎么操作?因為稅局匯算時虧的一彌補(bǔ)都不用交稅,一般稅局退稅又比較麻煩交的少嘛放棄退稅就可以了。
老師,您好,我想咨詢一下,就是在2018年匯算清繳的時候,有彌補(bǔ)以前年度虧損,所以之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,現(xiàn)在退回,在寫記賬憑證時摘要要怎么表達(dá)呢?因為是在匯算清繳時發(fā)現(xiàn)多交的,要不要提現(xiàn)匯算清繳呢?怎么寫
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預(yù)交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調(diào)整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務(wù)局打電話過來,讓我們把預(yù)繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價是取不含稅單價核算吧?
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實(shí)際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
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老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
哦,好的明白了。因為是一個老會計說少預(yù)交一點(diǎn)所以才想咨詢下,我也覺得應(yīng)該實(shí)事求是的操作。再麻煩問下老師如果有退稅是不是可以申請抵稅,但申請后是不是要在連續(xù)的第一個申報期內(nèi)抵掉不然就不可以了嗎?
你好 是的 ;? ? 可以申請退稅或者抵減稅費(fèi) 都可以的。?