你好 ? 這情況去大廳申報(bào)? 自己報(bào)不了?

小規(guī)模公司,上季度開具的發(fā)票,這個(gè)季度紅沖,但這個(gè)季度開具的發(fā)票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報(bào)?
這個(gè)月紅沖發(fā)票的金額大于了當(dāng)期開具的銷項(xiàng)金額,,這個(gè)沖紅發(fā)票也不會重新開具,在金三稅系統(tǒng)里怎么申報(bào)
老師,這個(gè)月的專票我做了9%稅率的沖紅,沖紅的發(fā)票是今年一月份開具的,又重新開具了13%稅率的專票,申報(bào)稅金時(shí)怎么申報(bào)
個(gè)體工商戶開具電子普通發(fā)票,上個(gè)月開具的這個(gè)月要紅沖掉,1,我想問這個(gè)月報(bào)上個(gè)季度的稅,按上季度實(shí)際開具金額填報(bào)對嗎? 2,那我這個(gè)月紅沖掉的,等到下個(gè)季度報(bào)稅的時(shí)候減掉這個(gè)紅沖的么?就是按照開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)填列對嗎?因?yàn)榧t沖的數(shù)據(jù)也在發(fā)票系統(tǒng)沖減了的對嗎?
老師,我10月取得了一張藍(lán)字發(fā)票后當(dāng)月被銷售方?jīng)_紅重開了(這三張發(fā)票在同一個(gè)月)。我抵扣勾選時(shí)系統(tǒng)沒顯示紅字發(fā)票跟重開的那張發(fā)票,我也不知道他沖紅重開了,就把被沖紅的那張發(fā)票認(rèn)證了,新開的那張發(fā)票沒有認(rèn)證。這個(gè)我需要在認(rèn)證系統(tǒng)跟申報(bào)系統(tǒng)怎么調(diào)整一下。
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


在電子稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)了,當(dāng)時(shí)申報(bào)顯示成功,但是在金稅盤清卡的時(shí)候沒有清卡成功,這也要去大廳才可以申報(bào)嗎,那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 自己不能清卡的去稅局清卡? ?這情況是去大廳現(xiàn)場申報(bào)?
那使用已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)在大廳申報(bào)就可以嗎?
你好 電子稅局你申報(bào)不了的 是去大廳申報(bào)?
那大廳申報(bào)是照著已經(jīng)在電子稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫嗎?
你好 是按你收入的數(shù)據(jù) 填寫?