你好,你11個(gè),收入7萬(wàn),肯定有人這期超過(guò)5000一個(gè)月了。 不是前期沒(méi)有繳清,就是累計(jì)工資超過(guò)可以免稅的額度了,每個(gè)月5000免稅,要是11個(gè)月就是55000免稅額度,超過(guò)這個(gè)額度就要交稅了。
老師:前幾個(gè)月工資都沒(méi)超過(guò)5000元,10月份工資14200元,本以為個(gè)稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個(gè)稅),怎么最后申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候,自動(dòng)算稅只用交納個(gè)稅126.15元,它是把前幾個(gè)月的申報(bào)工資額加起來(lái)累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個(gè)月工資加起來(lái)沒(méi)超過(guò)50000元,哪怕是有一個(gè)月超過(guò)了5000元,也不用交納個(gè)稅嗎?
老師好,我公司11月份申報(bào)自然人個(gè)稅,本期以及之前每個(gè)月每人員工個(gè)人收入都沒(méi)有超過(guò)5000,這個(gè)月申報(bào),到稅款計(jì)算后,顯示本期收入7萬(wàn),累計(jì)應(yīng)補(bǔ)退稅額4000元,這是不是說(shuō)明前期有稅沒(méi)有繳清?
老師,我想問(wèn)一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過(guò)5000了,6月份沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
我剛接手一個(gè)公司會(huì)計(jì),請(qǐng)教一下:比如說(shuō)5月份之前我們是小規(guī)模納稅人1-4月發(fā)工資沒(méi)有超過(guò)5000元,5月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅都是零申報(bào)的,從6月起個(gè)稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,那個(gè)稅工資總額與報(bào)表不同,是不是前面零申報(bào)的都要補(bǔ)上呢?因?yàn)橹皼](méi)有碰到過(guò)這樣的問(wèn)題
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一個(gè)人其它人都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,每個(gè)員工都是每個(gè)月的工資都沒(méi)有超過(guò)5000元的,現(xiàn)在能不能在申報(bào)11月份個(gè)稅的時(shí)候把之前沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的人員補(bǔ)在11月份的工資一起累計(jì)申報(bào)個(gè)稅?之前是另一個(gè)人在弄,后面換人了,
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開票也沒(méi)有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
不是11個(gè)人,是22個(gè)人,我現(xiàn)在申報(bào)11月份的
再麻煩老師,我知道,超過(guò)5000的是要上稅的,個(gè)稅每月申報(bào)后,就當(dāng)月扣款的,為何到11月份,累計(jì)應(yīng)繳稅款4000元,之前沒(méi)有扣繳稅
累計(jì)應(yīng)繳稅款4000元,你是糾結(jié)這句話嗎,? 如果其中有人這個(gè)月工資超過(guò)5000元,那就會(huì)可能要交稅,????而且現(xiàn)在累計(jì)預(yù)繳,跟之前不一樣,以前只看本月的工資就可以,現(xiàn)在是看全年的,所以是累計(jì)額。 如果你要查的更清楚,你可以先不交稅,把申報(bào)明細(xì)表導(dǎo)出來(lái),看看到底哪個(gè)幾人這個(gè)月扣稅了。 然后再查看他們本年度的累計(jì)收入,是否到需要納稅了。