你好,是的沒錯(cuò),都要交印花稅,一般是按月申報(bào)的
11月的賬里做了買的東西的分錄,就這些東西的金額是不是就必須交印花稅,就算沒有合同也得視為有合同交了,不能拖延
請(qǐng)問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實(shí)際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實(shí)也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個(gè)月的開票金額也就是財(cái)務(wù)報(bào)表上的銷售收入跟每個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師,請(qǐng)問下,我做內(nèi)賬:買了東西有進(jìn)項(xiàng)做賬是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),賣東西做銷項(xiàng)是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),沒有計(jì)提的,當(dāng)月實(shí)際扣稅,就做:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?感覺是不是做錯(cuò)了,
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個(gè)合同的問題!這個(gè)提供給銀行看的,不是我們真實(shí)的租賃合同,金額也比實(shí)際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個(gè)人,付的租金也不付黑簽合同的對(duì)方,其實(shí)就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時(shí)也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說不用入賬!
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開票的時(shí)候也是開五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價(jià)來算收入呢?
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時(shí)需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊(cè)資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個(gè)情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對(duì)于五個(gè)人年薪200萬的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開的專票,能扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)
印花稅是按這個(gè)購銷量的,而購銷量是跟著每月的賬(就是分錄走的),可以這么理解嗎?
你好·,可以這樣理解沒錯(cuò)的
比如11月正常購銷1萬元,乘以稅率后可以交一部分,剩下的下個(gè)月交嗎?
你好,沒有書面合同的可以這樣
哦哦,但是跟著分錄做比較好是嗎?這樣不亂
你好是的。這樣不會(huì)亂掉