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Q

勞務(wù)派遣公司派遣到甲公司的人員,為甲公司服務(wù),甲公司提供食宿。宿舍租金、宿舍購置的物品及餐費發(fā)票均為增值稅專用發(fā)票,這些進(jìn)項稅可以正常抵扣嗎?這些費用根據(jù)公司業(yè)務(wù)應(yīng)該計入銷售費用的間接費用,但不確定應(yīng)該具體計入銷售費用間接費用中的什么科目?

2020-12-10 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-10 09:32

同學(xué)你好 可以正常抵扣的 2.勞務(wù)費、福利費、招待費等都可以的

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 09:33

福利費和招待費的專票不需要做進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出嗎?

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 09:35

第三方公司派遣單甲公司的人員應(yīng)該不算甲公司的員工,宿舍購置物品的費用計入福利費合適嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 09:40

需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的,辦公費的可以正常抵扣 2.可以的

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 09:43

為公司員工購買的物品才算是福利費,但這些人員不是公司的員工,如為這些人員提供的房屋租賃發(fā)票和床、柜子等物品的發(fā)票,要計入福利費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 09:52

是你們的勞務(wù)也是可以計入福利費的

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 09:52

那這樣的話就要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 09:57

可以不計入福利費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 09:57

對的,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 10:01

可以不計入福利費嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:07

可以,計入招待費也可以的

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 10:08

招待費也要做進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出的呀

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快賬用戶2714 追問 2020-12-10 10:08

除了這兩個科目,不能入其他科目嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-10 10:17

對的,不能入其他科目

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同學(xué)你好 可以正常抵扣的 2.勞務(wù)費、福利費、招待費等都可以的
2020-12-10
你好,同學(xué)。 你這是屬于成本 的,都是屬于相關(guān)成本處理的。 可以抵扣進(jìn)項。
2021-01-17
業(yè)務(wù)1銷項稅=(872+76.3)/1.09*9%=78.3萬; 業(yè)務(wù)2國際運(yùn)輸適用零稅率,銷項稅額=0; 業(yè)務(wù)3銷售本公司使用過的貨車銷項稅額=10.3/1.03*2%=0.2萬; 銷項稅額合計=78.3+0.2=78.5萬
2021-11-15
甲公司屬于一般納稅人,具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì),2019年9月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費收入872萬元;向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費收入76.3萬元; 解析:需要計算的銷項稅是:872/1.09*9%%2B76.3/1.09*9%=72%2B6.3=78.3萬元 你回復(fù)一下再處理
2021-11-18
(872+76.3)/1.09*0.09=78.3第一問的答案 銷售本公司使用過的貨車10.3/1.03*0.02=0.2
2021-12-22
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